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老師,這里支付的工資和計提的工資對不上,哪里錯了呢?

老師,這里支付的工資和計提的工資對不上,哪里錯了呢?
2021-08-12 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 17:39

是銀行金額和計提 的工資數(shù)不一樣嗎?

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快賬用戶2816 追問 2021-08-12 17:41

人員7月減少了一個,但是6月社保還是在

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齊紅老師 解答 2021-08-12 17:43

,請就老師的提問確認(rèn)一下。

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快賬用戶2816 追問 2021-08-12 17:44

14862的工資就是走銀行的

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齊紅老師 解答 2021-08-12 17:47

是銀行金額和計提 的工資數(shù)不一樣嗎

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是銀行金額和計提 的工資數(shù)不一樣嗎?
2021-08-12
你好,你的分錄是怎么做的?
2022-07-08
您好,個人認(rèn)為直接計入其他應(yīng)付款即可。屬于代收代付款項。
2020-08-25
你好,應(yīng)付職工薪酬的兩個9300要用負(fù)數(shù)沖銷,其他的沒錯。
2020-08-25
學(xué)員你好,這樣的話把應(yīng)付職工薪酬設(shè)置二級明細(xì)科目,工資和社保分開,這樣工資表就和工資對應(yīng)即可
2022-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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