學(xué)員您好,填在未開(kāi)票收入和稅額里就可以
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???我基礎(chǔ)不好,麻煩解答詳細(xì)一些,多謝
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???
某紡織業(yè)企業(yè)為增值稅-一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)以其生產(chǎn)的服裝作為福利發(fā)放給100名生產(chǎn)車(chē)間管理人員,每人一套,每套服裝不含稅售價(jià)為350元,成本為280元。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,該企業(yè)關(guān)于非貨幣性福利的會(huì)計(jì)處理結(jié)果錯(cuò)誤的是A.確認(rèn)制造費(fèi)用39550元B.確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬39550元c確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39550元D.確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額4550元
17.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.11300018.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬
18.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺(tái)空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺(tái)成本為0.18萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為0.2萬(wàn)元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬(wàn)元。A.67.8B.61.02C.54D.60
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專(zhuān)票我們沒(méi)勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開(kāi)票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
公司租的個(gè)人房子一年8000,沒(méi)有發(fā)票,是不是分期攤銷(xiāo),匯算時(shí)候不用調(diào)整,個(gè)稅也不用報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料是內(nèi)地,產(chǎn)品出口到越南,進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額是不是按照出口收入占總收入的比例計(jì)算?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫(kù)存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會(huì)計(jì)不做賬,老師我要是把庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣寫(xiě)分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
報(bào)關(guān)單寫(xiě)著cif,但合同和形式發(fā)票沒(méi)有把運(yùn)保費(fèi)單獨(dú)列出,只寫(xiě)的貨價(jià),公司說(shuō)訂貨價(jià)時(shí)包括運(yùn)保費(fèi)了,運(yùn)保費(fèi)公司支付的,那么收入就需要按照合同價(jià)走,運(yùn)保費(fèi)走銷(xiāo)售費(fèi)用對(duì)吧,這個(gè)就不屬于cif了吧
老師,公司章程簽字頁(yè)是怎么做的
請(qǐng)問(wèn)老師酒店單獨(dú)銷(xiāo)售的食品和文化產(chǎn)品收入,應(yīng)該按照什么稅率繳納增值稅呢?
建筑公司擁有專(zhuān)利,能享受哪些優(yōu)惠政策?能申請(qǐng)高新嗎
老師酒店客房購(gòu)買(mǎi)的窗簾和窗簾配件都計(jì)入什么科目,酒店大樓是租的
增值稅部分明白了。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅呢?這種情況是怎么處理的?
學(xué)員您好,企業(yè)所得稅部分通過(guò)填報(bào)匯算清繳的視同銷(xiāo)售表格來(lái)實(shí)現(xiàn)。針對(duì)這筆交易,在視同銷(xiāo)售收入填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價(jià)值,在視同銷(xiāo)售成本填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的成本
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅里的是哪張表?
學(xué)員您好,是A105010這張表