您好,增值稅附表1里面,有其他,填寫(xiě)進(jìn)去
1.企業(yè)銷(xiāo)售所生產(chǎn)的高檔化妝品,價(jià)款100萬(wàn)元(不含增值稅),成本80萬(wàn)元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為1 5%,款項(xiàng)已存入銀行。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 1)計(jì)算應(yīng)交納的消費(fèi)稅,并編制會(huì)計(jì)分錄: 2)取得價(jià)款和稅款,確認(rèn)收入時(shí); 3)發(fā)出商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)。 2.家生產(chǎn)高檔化妝品的企業(yè),把一批高檔化妝品作為福利發(fā)放給員工,其中管理人員、生產(chǎn)工人、車(chē)間管理人員和銷(xiāo)售人員各占10%、20%、 30%、40%。該批化妝品的價(jià)款為100萬(wàn)元(不含增值稅),成本80萬(wàn)元,增值稅稅率為13% ,消費(fèi)稅稅率為15%。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 1)確認(rèn)收入時(shí); 2)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí); 3)計(jì)算應(yīng)交納的消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄; 4)發(fā)出商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 3.企業(yè)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)柴油,成本為100萬(wàn)元,應(yīng)交消費(fèi)稅24萬(wàn)元,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。編制會(huì)計(jì)分錄。
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???我基礎(chǔ)不好,麻煩解答詳細(xì)一些,多謝
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(企業(yè)適用的增值稅率為13%,假定本月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月已申請(qǐng)認(rèn)證): 1))購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款10000 元,稅款1300 元。另委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列示的運(yùn)費(fèi)200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已付。(2)因生產(chǎn)需用,進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)50000元,已納關(guān)稅為10000元,款項(xiàng)已付。(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅銷(xiāo)售額為400000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到。 (4)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該產(chǎn)品成本為80000元,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅價(jià)格為 100000元。 要求:計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的增值稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
【多選題】某公司為增值稅一般納稅人,出售專(zhuān)用設(shè)備一臺(tái),取得價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅3.9萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用5萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn)元,該設(shè)備的賬面價(jià)值22萬(wàn)元,不考慮其他因素。下列各項(xiàng)中,關(guān)于此項(xiàng)交易凈損益會(huì)計(jì)處理結(jié)果表述正確的有(D)。D.貸記資產(chǎn)處置損益3萬(wàn)元老師你好,麻煩您了,我想問(wèn)一下這個(gè)選項(xiàng)為什么選d,這個(gè)固定資產(chǎn)清理最后的余額不是在借方嘛,然后不應(yīng)該就是要貸方轉(zhuǎn)出,所以資產(chǎn)處置損益在借方,怎么這里是貸方!
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
看了申報(bào)表還是不明白
您把申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)截圖
您看的是附表1么?看到了橫向的欄有:其他
橫向的其他?只有一欄開(kāi)具其他發(fā)票。我自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工怎么會(huì)開(kāi)具發(fā)票?
您的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不好,還是別的基礎(chǔ)也不好?