同學(xué)你好 應(yīng)該做 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
老師,我想問你一下,1月份我們發(fā)了勞務(wù)報酬9080.當時做的分錄是借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:銀行存款。3月份我們負責(zé)人說勞務(wù)報酬要繳稅,就帶扣了馬上要發(fā)的5000元的稅800元,因為是我們出納自己交的,所以她自己先墊付,申報繳納完以后拿800元報銷。(這時5000是還沒付的)。現(xiàn)在7月份要發(fā)這個人5000的工資了。我們要從這5000里面把800元扣除,還要扣除9080的勞務(wù)稅1425.08元,等于這次實發(fā)了2744.92
老師:我們2021.10-12月(我們是一般納稅人,小企業(yè)會計制度,季度申報所得稅的),我們在2022.01月申報2021.10-12月的財務(wù)報表,利潤總額是-5000的?,F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算,發(fā)現(xiàn)以下問題:1、有9萬的計提工資是不可以稅前的 2、1000元的在2021年度里面已經(jīng)扣錢的稅費沒有計提的 3、2021年12月計提工資,計提9200,1月發(fā)放9600元 4、還有招待費用報表是1.9萬,現(xiàn)在只可以稅前抵扣1200, 這些情況在納稅挑調(diào)整表里面已經(jīng)調(diào)寫了,最后需要補2500元的企業(yè)所得稅。我的問題是:補繳的2500元企業(yè)所得稅是否需要在扣款的時候,要計提一下費用元?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務(wù)代開的技術(shù)咨詢費5000,這張發(fā)票是在去年收到的,當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了,那我應(yīng)該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
這里1.3.7月份等于涉及3筆業(yè)務(wù),你可以分別寫嗎?這個勞務(wù)報酬的稅到明天3到6月份,他門的總收入沒有超過6萬元,是要退給他們的
這個不是你們退的 是匯算清繳的時候國家退的
是的沒錯
同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)支出 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款