如果是免稅的話,認(rèn)證是需要轉(zhuǎn)出了。

我在7月認(rèn)證了取得的增值稅專用發(fā)票,因疫情期間本行業(yè)免稅,所以不用抵扣,留著以后抵扣,在附表二中,需要填寫在本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄中嗎?
我們是生活服務(wù)類的,疫情期間免稅,取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,這幾個(gè)月做暫估了,可以以后抵扣嗎?
疫情期間我們享受免稅政策,所以專用發(fā)票不得抵扣,在申報(bào)增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出,那么這張發(fā)票怎么做分錄?
老師疫情期間取得的增值稅專用發(fā)票,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師疫情期間取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,是不是要轉(zhuǎn)出來,不可以抵扣
老師,你好!在建工程(廠房,辦公樓)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又發(fā)生的后續(xù)支出,怎么入賬?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對(duì)于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間


轉(zhuǎn)出就不可以以后抵扣了嗎
對(duì),轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了。
怎么操作轉(zhuǎn)出
在附表二填寫的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就行。