同學(xué),你好,是收到電費(fèi)的發(fā)票,小規(guī)模收到普票,不用交增值稅的
請問老師,如果對方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
老師啊 (24)我咋感覺那個(gè)30000應(yīng)該用3-2呢不應(yīng)該用3-3 還有那個(gè)15000咋不交稅
老師我三月份發(fā)了之前四個(gè)月的工資一萬五千多,四月份我申報(bào)個(gè)稅時(shí)那個(gè)累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是2000啊,可我這個(gè)上面咋顯示15000呢
竹子老師您好!我前天問的所得稅匯算,稅務(wù)局讓把應(yīng)交稅款0.01元不用交了調(diào)一下那個(gè),按你說的調(diào)了,申報(bào)時(shí)提示不行,咋回事呢?現(xiàn)在該咋弄呢?
老師,我個(gè)體戶開票3萬,查賬征收,沒有其他成本費(fèi)用,那應(yīng)納稅所得稅就是3萬,要交個(gè)人經(jīng)營所得稅就是30000*5%/2,這樣計(jì)算嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀(jì)念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
貨幣資金較大余額長期掛賬,且營業(yè)收入發(fā)生額較小。 存在收到錢不確認(rèn)收入的情況,收到錢了借方是庫存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應(yīng)該是哪些科目呢
老師,之前代理公司賬務(wù)把庫存都出去了,實(shí)際上還有很多材料,這種情況怎么辦?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
那個(gè)30000呢咋回事
30000元是收入的,自己銷售的物品的肯定是需要交稅的
嗯 我指的是 稅率問題
小規(guī)模只有銷售使用過的固定資產(chǎn)才是減按2%,30000是銷售使用過的物品,是3%,銷售使用過的固定資產(chǎn)才是2%
em……那賣舊貨不是2么 他這不算舊貨么30000
五、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)期間有關(guān)增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第90號(hào))規(guī)定:“二、納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。
使用過的固定資產(chǎn)哦
“銷售舊貨”是指經(jīng)營舊貨的乙公司銷售(別人使用過的)舊貨。
題里的小規(guī)模不是舊貨公司