你好? ?你們欠客戶款項(xiàng)? 那你們這個(gè)? ?之前有收到貨物嗎?》
老師,下面的截圖昰7月份我客戶帳單上往來(lái)明細(xì),到現(xiàn)在為止我們欠客戶貨款148419,我應(yīng)該怎么做這些分錄呢?
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費(fèi),往往用來(lái)沖減他為我們工廠代付款項(xiàng),7月6號(hào)代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號(hào)代付供應(yīng)商貨款10萬(wàn),7月31號(hào)代付固定資產(chǎn)2萬(wàn),截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師好,B公司是我們客戶,老板是我們廠的股東之一,因此B公司的訂單都下給我們工廠。每個(gè)月付我們加工費(fèi),上個(gè)月代找們付了幾筆供應(yīng)商貨款,還有其他一些支出,這個(gè)帳的分錄應(yīng)該怎么做
老師:請(qǐng)問(wèn)一下我們比如和建工合作,以建工的名義投的標(biāo),我們的款都要從建工帳上付,我們拿了一些發(fā)票想請(qǐng)款出來(lái),建工那邊說(shuō)算做墊支款,實(shí)際上未付這筆款,我們之前實(shí)際發(fā)生時(shí)是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-單位往來(lái)建工,貸:貨幣資金(我們自己的個(gè)人帳戶),借:貨幣資金(建工帳戶)貸:其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個(gè)人,現(xiàn)在怎么做分錄呀?
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
“對(duì)境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單設(shè)項(xiàng)目列設(shè)置”。這句話表述是否正確?
老師,個(gè)人欠款給公司,收利息的話,個(gè)人是不是交增值稅及附加,個(gè)稅,印花稅的?
員工工資表做6820,實(shí)際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會(huì)怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
有,客戶應(yīng)該付給我們加工費(fèi),但是這個(gè)客戶的老板是我們工廠的股東之一,他家的貨都送到我們工廠來(lái)加工,他應(yīng)該付給我們加工費(fèi)。但是因?yàn)樗彩抢习?,所以他代工廠會(huì)付一些款項(xiàng)給供應(yīng)商,以此來(lái)沖減他要付給我們的加工費(fèi),我說(shuō)的這中間的關(guān)系說(shuō)明白了嗎
?你好? ? ? ? 那你的意思是你要對(duì)沖他們的錢 是嗎 。 那你就做賬 :借應(yīng)收賬款-某客戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ;? ?借庫(kù)存商品? ?或者原材料 貸應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商;? ? ? ? 借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款-某老板? ?; 借其他應(yīng)付款-某老板 貸應(yīng)收賬款-某客戶??
老師,這截圖我剛忘上傳了,這些就是要跟他們對(duì)沖的金額,能一筆寫(xiě)出來(lái)嗎,您看下,謝謝啦
你好? ? ? ? 你看我上面寫(xiě)的分錄。 我完整分錄全部給你寫(xiě)了。 自己帶金額去對(duì)沖??
老師,是這樣的嗎。先把他家本月貨款寫(xiě)一筆,然后他付給供應(yīng)商的貨款每一筆都要這樣寫(xiě)三筆嗎?不知您的意思我理解的對(duì)不對(duì)
?你好? ?是的。 就是這樣 。? ?應(yīng)收賬款 客戶的? 用其他應(yīng)付款去支付。 然后其他應(yīng)付款 去與應(yīng)收賬款對(duì)沖??