同學(xué),合理的差旅補助是不,需要發(fā)票的,也不需要合并工資交個稅。
老師,差旅費補助不用交個稅,所以不能隨同工資發(fā)放是嗎?
#給公司員工每月交通補助要合并到工資里面計算,還是可以用發(fā)票單獨發(fā)交通費,不用算個稅。
請問老師,差旅費補貼記到差旅費中,可以不用發(fā)票嗎?是不是也不用合并工資薪金計算繳納個稅,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn),出差人員的出差補助,是否可以不要發(fā)票,不與工資薪金合并,直接發(fā)放給員工呢
老師 員工差旅補助是不是不用發(fā)票。也不用合并工資交個稅呀?
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報費用的時候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財政規(guī)定變化消息
個體戶需要報稅嗎?在每個月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個人的勞務(wù)費,如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費發(fā)票,如果勞務(wù)費金額超過800元按20%繳納的個人所得稅是否也會一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報個稅時再代扣代繳?
老師,請問在公司稅號變更之前,用舊稅號開具的發(fā)票可以入賬報銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個稅嗎?股東沒有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個股東就不會承擔(dān)無限連帶責(zé)任了吧?
沒有發(fā)票的,合理是指國家規(guī)定唄。或者是公司制度規(guī)定的范圍內(nèi)的?
同學(xué),這個合理范圍當(dāng)然指的是國家規(guī)定,但是國家并沒有對這個合理范圍做一個金額上的規(guī)定。這個要根據(jù)當(dāng)?shù)氐纳钏饺プ雠袛嗟摹?
老師可以給你一個參考范圍,差旅補助一般在50到150元之間。
這個50-150之間可以沒有發(fā)票,也不用合并工資繳納個稅。直接發(fā)放給員工就可以是吧?
同學(xué),對的,這500到150之間可以沒有發(fā)票,這個出差補助要跟工資分開發(fā)放,可以不合并計入工資繳納個稅。
沒有發(fā)票 我怕稅務(wù)局查。
同學(xué)你好,老師審計過那么多上市公司,這種差旅補助沒有發(fā)票是可以的。如果你不確定的話,可以詢問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局后再列支。
審計的時候要人員出差明細(xì)嗎?我這完全沒有人員出差明細(xì)。就銀行回單。
同學(xué),你好,這個肯定是需要的,我們需要出差人員的項目的所在地,出差的時間考勤的記錄,補助明細(xì)等等。
我們沒有,是不是就不能這樣入賬了?
同學(xué)你好,老師建議你按照老師上面所說的資料準(zhǔn)備好。
嗯嗯,跟老板說。謝謝老師。
不客氣,請評分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快。