同學(xué),你好 不可以,需要發(fā)票或者計入工資
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn),出差人員的出差補助,是否可以不要發(fā)票,不與工資薪金合并,直接發(fā)放給員工呢
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
老師,請問員工出差的差旅費津貼是不是不需要繳納個稅?只有出差的往返火車票就可以做差旅費津貼補助嗎?有規(guī)定一天最高不能超過多少嗎?差旅費津貼可以從公戶直接轉(zhuǎn)給個人嗎?
老師,我們公司差旅費制度規(guī)定出差一天有60塊餐補,請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎?如果可以不提供發(fā)票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個稅嗎?
老師,想問一下,員工出差的差旅費,是直接入管理費或者銷售費-差旅費-出差補助嗎,不需要發(fā)票的吧,有些會計用借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,合理嗎?
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風(fēng)險
企業(yè)給員工的獎勵需要繳納個人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關(guān)的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風(fēng)險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
老師您好。有沒有辦法可以導(dǎo)出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導(dǎo)出來開票記錄
好的老師明白了十分感謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!