你好,現(xiàn)在的應付職工薪酬科目,之前就是應付工資科目 比如現(xiàn)在的應交稅費,之前是應交稅金科目 也就是科目名稱不同而已,實際核算的內(nèi)容是一樣的?
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師 有的會計計提工資 貸:應付工資-工資,這個跟應付職工薪酬-工資有什么區(qū)別嗎
老師,請問一下計提工資的應付職工薪酬的數(shù)據(jù)跟付工資的應付職工薪酬的數(shù)據(jù)對不上會不會有什么問題?
老師您好,經(jīng)濟普查表里面應付職工薪酬跟職工工資有什么區(qū)別
老師,發(fā)工資我計提了,借:管理費用—應付職工薪酬 貸應付職工薪酬—職工工資 發(fā)工資 借應付職工薪酬—職工工資 貸銀行存款,可是我看會賬資產(chǎn)負債表里,應付職工薪酬沒有金額,金額為零,帳不平,怎么回事呢?
現(xiàn)在開票開一次刷一次臉嗎,一般都刷誰的?
T型賬戶中,個人所得稅、印花稅、應交城建稅及教育費附加全部計入應交稅費中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶
老師企業(yè)清算,幾個股東想測算一下到底能分多少錢,庫存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬,這個留抵應該怎么處理啊
公司注銷注冊資本沒有實繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個人客戶,開貸款服務(wù)費發(fā)票600元,發(fā)票大類選什么類別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
采購供應商的商品時有贈品 做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在要把贈品退貨怎么做分錄,我做了借營業(yè)外收入 貸庫存商品 顯示收入類的要做在貸方 做內(nèi)賬的分錄
服裝行業(yè),小規(guī)模,開專票是幾個點的稅
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了,該咋辦?
那有的會計 計提工資直接借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款,沒走應付職工薪酬-工資中過渡
這樣操作合理會規(guī)嗎
你好,不規(guī)范,少了計提過程?