同學,這部分你們開具了紅字發(fā)票之后,可以把這5000的扣除費用作為營業(yè)外收入。
老師,公司是4s店,客戶交款開了發(fā)票了,但是客戶需要退車,假如前期交款60000,退的時候由于一些原因扣除一部分費用,少退5000,這5000怎么處理
老師,我給一個客戶開票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師,請教4S店退車賬務(wù)處理,首先我們給客戶開了一張負數(shù)機動車發(fā)票,我做了應(yīng)付客戶帶收入及稅的負數(shù),因為客戶是貸款車,我們要先打款8萬給貸款公司清理貸款,這部分我怎么做賬,還要在退客戶一部分款怎么做賬
老師, 請問下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺車, 租期是1年, 到那時客戶租了幾個月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來應(yīng)該退回, 但是因為違約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務(wù)處理呢?是需要開票對嗎?開什么呢
老師,由于需要裝卸產(chǎn)品所以聘請了一些搬運作為公司的正式員工,以前他們的搬運費即工資是直接按照職工薪酬計提以及發(fā)放的,但是考慮到一個問題就是,因為裝車是免費幫客戶裝的,但是如果客戶退貨的話就需要扣除客戶的搬運費,因為退貨的裝卸是需要支付費用的,所以如果客戶退貨的話扣除的搬運費是沖減職工薪酬嗎?那我可不可以這樣處理:搬運的工資不作為職工薪酬直接作為銷售費用-搬運費支出,到時候出現(xiàn)客戶退貨(經(jīng)常有退貨的情況)的話就直接沖減搬運費;請問這樣處理可以嗎
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準日是什么什么就定為基準日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機,用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進項稅額可以抵扣嗎?需不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
客戶已經(jīng)上牌了還可以開紅字發(fā)票嗎,老師
同學,這個根據(jù)實際情況,如果是退貨的話,已經(jīng)上牌和落戶,也是可以開具紅字發(fā)票。