您好 請問是員工出差取得的嗎
老師,我們是一般納稅人,10月份別人給我們開的專票,但是我們沒收到咋辦,綜合服務(wù)平臺又能查到這張票,是住宿酒店開的專票
一般納稅人收到的住宿費(fèi)的專票,怎么做分錄?
一般納銳人,收到一張住宿服務(wù)的專票,怎么做賬
老師好, 1.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費(fèi)普通發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄? 2.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費(fèi)專用發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄?
老師好, 1.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費(fèi)普通發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄? 2.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費(fèi)專用發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄?
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
是的,在外地開的
借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
管理費(fèi)用的二級科目是什么
管理費(fèi)用的二級科目是差旅費(fèi)
我想做成業(yè)務(wù)招待費(fèi)
自己員工出差的 不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊
但是招待外地客戶用的
不是自己員工住宿的?
是的,其中有一個(gè)是單位員工
單位員工那計(jì)入差旅費(fèi)比較合適
想當(dāng)做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
因?yàn)椴盥觅M(fèi)好像匯算的時(shí)候不好辦,而且記差旅費(fèi)要提供一系列的餐費(fèi)什么的,這個(gè)只有住宿票
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算的時(shí)候要調(diào)整 差旅費(fèi)不需要
這個(gè)我知道
主要差旅費(fèi)要提供一系列的東西,那個(gè)專票的稅額只有幾塊錢,我是不是還得認(rèn)證抵扣
如果這樣的話 那您計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧 專票的稅額只有幾塊錢??是還得認(rèn)證抵扣