你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

你好老師,小規(guī)模納稅人季度不夠45萬(wàn),不用交增值稅,減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他嗎
小規(guī)模 季度不超過(guò)45萬(wàn) 免增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入, 轉(zhuǎn)的這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 不進(jìn)行價(jià)稅分離,計(jì)算增值稅嗎
你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn)的普票免交增值稅,每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人嗯,應(yīng)繳納增值稅,季度不超45萬(wàn)元的免稅的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn)的,減免的2%的增值稅稅額做不做營(yíng)業(yè)外收入呢?收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)不用交的增值稅稅額做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶(hù)放款202900元,客戶(hù)每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶(hù)放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣(mài)豬肉的, 賣(mài)出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷(xiāo)售退回,客戶(hù)對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開(kāi)票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開(kāi)混了,會(huì)有啥問(wèn)題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話(huà)過(guò)來(lái)補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問(wèn)老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問(wèn)下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒(méi)有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅

