你好 6月份計(jì)入預(yù)付賬款科目7月份計(jì)入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)票,7月份才開(kāi)票過(guò)來(lái),那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫(xiě)呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,公司7月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬(wàn)貨款給對(duì)方公司,對(duì)方公司發(fā)了貨,但是7月份沒(méi)開(kāi)專(zhuān)票,8月份發(fā)票才過(guò)來(lái),那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
你好老師!我們公司12月給別人公司支付了2021年1月到6月的服務(wù)費(fèi)。對(duì)方12月開(kāi)了發(fā)票給我,我12月應(yīng)該怎么做分錄。
老師,你好。我們公司交房租時(shí),6月支付銀行存款30萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票。7月給我們開(kāi)票了。6月、7月的分錄怎么做?
老師,早上好。1月份我們的客戶(hù)給我們對(duì)私轉(zhuǎn)了7萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7,2月份我們對(duì)私給他們轉(zhuǎn)過(guò)去了,借應(yīng)收賬款7貸銀行存款7,她對(duì)公給我們轉(zhuǎn)了7萬(wàn),我給他們開(kāi)了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,
老板的家人的機(jī)票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷(xiāo)售設(shè)備 總價(jià)50萬(wàn) 我們20萬(wàn) 他讓我們開(kāi)發(fā)票20萬(wàn) 他給我們公戶(hù)轉(zhuǎn)20萬(wàn) 在讓我們私戶(hù)轉(zhuǎn)稅費(fèi)金額增值稅附加稅和印花稅 沒(méi)有所得稅 這樣操作和直接差額開(kāi)票有什么好處嗎 差額開(kāi)票就是20萬(wàn)-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來(lái)水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶(hù)貨款開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負(fù)數(shù)余額是多計(jì)提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)步驟嗎,網(wǎng)校里有沒(méi)有申報(bào)的課程
車(chē)間外挖水管道,砌墻計(jì)入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點(diǎn)收入,這個(gè)直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來(lái)這家公司,老板讓我從22年開(kāi)始把賬都補(bǔ)上,以前改公司都沒(méi)做過(guò)賬,這種情況下怎么開(kāi)始做賬
老師,職工工資是在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時(shí)間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報(bào)個(gè)稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
收到發(fā)票時(shí)需要再做一步嗎?
是的!你的理解正確!
那7月收到發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面?
附在7月份的憑證后面
七月費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后面嗎?
7月份計(jì)入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付