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老師退收入怎么記賬,建筑公司,之前發(fā)票已開,也入賬,到三季度審計結果審的少了,又的退款,我該怎么記賬

2021-08-04 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-04 09:36

之前開的發(fā)票,開了紅字發(fā)票嗎?

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:37

沒開,直接退了,后面付了個審計報告,

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:38

你需要紅沖發(fā)票,要不你沒法沖你的收入和銷項。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:39

但是也沒開下發(fā)票,成負數(shù)了

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:40

三季度也沒開過正數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:40

所以你開負數(shù)發(fā)票的。 開了負數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入和銷項,它就不會出現(xiàn)負數(shù),就是余額零。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:41

本季度沒開正數(shù)發(fā)票,沒法充,我開個負數(shù)直接收入成付的了?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:42

退回來的是增值稅嗎?借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅,先這么做。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:43

是給別人退的工程款

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:44

借預付賬款或者是應收賬款貸銀行存款。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:45

那預付,應收不就又掛帳了?怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:49

開了發(fā)票之后,借預付或者是應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),這不就平了嗎?

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:51

這個公司主要是再不開票了,老板準備注銷

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:53

借營業(yè)外支出貸預付賬款或者是應收賬款。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 09:56

那后面就不能付審計結果了吧

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齊紅老師 解答 2021-08-04 09:58

可以的,你們收不回來的欠款,做壞賬的意思。

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快賬用戶1085 追問 2021-08-04 10:25

嗯嗯,感謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2021-08-04 10:26

不用客氣,工作愉快。

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之前開的發(fā)票,開了紅字發(fā)票嗎?
2021-08-04
你好同學,如果要退的話,沖減收入
2024-03-10
借:應收票據(jù) 貸:預收賬款
2021-12-21
借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-11-27
您好,這個的話,等于說要退1萬,這1萬,是不是目前還沒有實際流水?
2024-03-24
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