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Q

老師好,公司先收到對方公司的轉(zhuǎn)賬(在沒有開票之前)是記入預收賬款,那如果收到的是承兌匯票,應該怎么記賬啊

2021-12-21 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 15:20

借:應收票據(jù) 貸:預收賬款

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快賬用戶1223 追問 2021-12-21 15:54

老師,,就沒有開票里,怎么計入應收票據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:59

應收票據(jù)就是核算承兌匯票的科目,不是發(fā)票

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快賬用戶1223 追問 2021-12-21 16:11

那等到我們公司給對方公司開了票,就 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:12

是的,就是那樣處理的哈

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快賬用戶1223 追問 2021-12-21 16:14

我們公司收到對方公司承兌匯票后在匯票到期日之前又轉(zhuǎn)給了其他公司(沒收到進項發(fā)票之前),這個又怎么記賬啊

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:17

借:應付賬款 貸:應收票據(jù)

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借:應收票據(jù) 貸:預收賬款
2021-12-21
借應收票據(jù) 貸應收賬款 借應付賬款 貸應收票據(jù)
2021-12-09
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2020-10-14
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?是代收代付的嗎?
2023-06-13
借:應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-04-26
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