一、企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng),調(diào)整視同銷售的收入和成本,調(diào)整的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)?還是應(yīng)納稅所得額?這個(gè)收入要做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)嗎?
老師自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)會(huì)計(jì)和稅法怎么處理?這題會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額分別多少
老師,這道題的(3)接受捐贈(zèng)的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該怎么算呀
老師 這個(gè)題里面 捐贈(zèng)200對(duì)利潤(rùn)怎么調(diào)整?應(yīng)交所得稅額怎么計(jì)算這個(gè)金額
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開(kāi)始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無(wú)票收入 怎么操作?
支票后面被背書(shū)人沒(méi)有寫(xiě)委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
倆個(gè)回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價(jià)是一個(gè)匯率,現(xiàn)在匯款過(guò)來(lái)和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來(lái)要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問(wèn)下我們是購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備,不過(guò)這個(gè)設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請(qǐng)問(wèn)可以么?那我平時(shí)購(gòu)進(jìn)領(lǐng)用計(jì)入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個(gè)設(shè)備的話,是要計(jì)入什么科目?
這里對(duì)利潤(rùn)怎么調(diào)整?不是調(diào)減么
如果超過(guò)了年度利潤(rùn)總額的12%,超出部分納稅調(diào)增。 假設(shè)只能稅前扣除150,就需要納稅調(diào)增50??梢赃@么理解,捐贈(zèng)支出200本來(lái)是減少了利潤(rùn)總額,但是稅法規(guī)定只能扣除150,那剩下的那50需要增加利潤(rùn)總額交稅。
這個(gè)題老師幫忙寫(xiě)一下應(yīng)納所得額 我還不是很理解對(duì)這個(gè)利潤(rùn)總額800的調(diào)整
這里面說(shuō)全額抵扣了 不是800-200么?
應(yīng)納所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增事項(xiàng)-納稅調(diào)減事項(xiàng)。如果可以全額抵扣就不需要調(diào)整。
老師能不能把這個(gè)題做一下呢?代數(shù)算一下 我知道公式
但是我就是想知道這個(gè)200 利潤(rùn)總額要不要調(diào)減