建賬后固定資產(chǎn)折舊是要把以前的折舊累計(jì)一塊做在當(dāng)月嗎? 是的
老師,請(qǐng)問下,如果固定資產(chǎn)已提折舊,貸,累計(jì)折舊,此時(shí)發(fā)生資產(chǎn)改造,要轉(zhuǎn)去在建工程,更新后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),之前的折舊怎么做賬務(wù)處理?
生產(chǎn)設(shè)備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸,固定資產(chǎn) 請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時(shí)累計(jì)折舊是改建以后的折舊嗎?
老師請(qǐng)問建賬前買的固定資產(chǎn),建賬后固定資產(chǎn)折舊是要把以前的折舊累計(jì)一塊做在當(dāng)月嗎?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)以前年份就買過了,一直沒建賬,現(xiàn)在建賬這個(gè)以前年度已使用期限的折舊額是填在期初數(shù)那里,還是在固定資產(chǎn)管理里錄資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時(shí)候把累計(jì)折舊這欄手動(dòng)填上呢?
老師好,請(qǐng)問安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的固定資產(chǎn)做:借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 1萬 貸:累計(jì)折舊1萬,當(dāng)月的固定資產(chǎn)折舊表上其他資產(chǎn)累計(jì)折舊是10萬,做借:管理費(fèi)用10萬 貸:累計(jì)折舊10萬,當(dāng)月累計(jì)折舊共11萬,那么安全生產(chǎn)費(fèi)用購買的固定資產(chǎn)要不要填加在在固定資產(chǎn)折舊表中
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
前期流水賬做的太亂了,如果不管前期的流水賬,八月份重新建賬,前期買的固定資產(chǎn),還有車的貸款還要不要做賬
前期買的固定資產(chǎn),還有車的貸款還要不要做賬 需要