你好,對的是的,是這么做的。

老師,請問固定資產(chǎn)以前年份就買過了,一直沒建賬,現(xiàn)在建賬這個以前年度已使用期限的折舊額是填在期初數(shù)那里,還是在固定資產(chǎn)管理里錄資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時候把累計(jì)折舊這欄手動填上呢?
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
現(xiàn)在剛建賬,很多固定資產(chǎn)很多都是2021年購買了,但是之前沒有進(jìn)行折舊與核算,那我現(xiàn)在是否要在快賬固定資產(chǎn)里面添加這些固定資產(chǎn)?還是我算好了,直接寫好在期初數(shù)據(jù)上面?不用在固定資產(chǎn)添加?
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購買了一臺叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片 以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊 但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來分?jǐn)傔@個折舊費(fèi)用是不? 系統(tǒng)這里只能填一個科目并選擇一個項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個科目
老師我要二四年重新建賬,通過對方給我的科目余額表來建期初,但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額,我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn),我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計(jì)算嗎?之前不用管他折舊了多少嗎?還是需要從他以前折舊的年份開始計(jì)入?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

