你好? 你確實(shí)沒(méi)有工資的話(huà) 你個(gè)稅也是0報(bào)。 那么工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以是0報(bào);但是千萬(wàn)別虛假申報(bào)就行??
老師,公司實(shí)際沒(méi)有業(yè)務(wù),只給自己交社保和公積金,每個(gè)月都會(huì)申報(bào)工資,可不可以工資0申報(bào)?0申報(bào)后續(xù)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)?
老師請(qǐng)問(wèn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月0申報(bào)可以,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師0申報(bào)對(duì)一般納稅人有什么要求嗎?連續(xù)三個(gè)月或者六個(gè)月0申報(bào)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,法人每個(gè)月有購(gòu)買(mǎi)社保,工資每個(gè)月都是申報(bào)0工資的,這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司就法人一個(gè)人,法人也沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅法人每月0申報(bào)可以嗎?存在什么風(fēng)險(xiǎn)?如何規(guī)避?
老師萬(wàn)元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過(guò)來(lái)做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問(wèn)融資貸款的錢(qián)需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購(gòu)了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問(wèn)如果我查2022年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來(lái)開(kāi)票明細(xì)來(lái)查的話(huà),是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開(kāi)專(zhuān)票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶(hù)開(kāi)發(fā)票, 我們承接了下游客戶(hù)的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開(kāi)票,我們不能抵扣的話(huà),就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問(wèn)題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開(kāi)專(zhuān)票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來(lái)應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉(cāng)庫(kù),當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
個(gè)稅有申報(bào),但公司沒(méi)有工會(huì)也要交嗎?
你好? 是的。 沒(méi)有工會(huì) ;繳納的是工會(huì)籌備金的?
哦哦,那申報(bào)的基數(shù)要跟個(gè)稅申報(bào)的工資總額必須一樣嗎?
?你好 是的。 必須要一致的?
好的謝謝
沒(méi)事的; 希望能幫到你?