你好,對(duì)方可以抵扣,但是開專票你們就需要交稅了。
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品蘆薈種子對(duì)方單位要求開增值稅專用發(fā)票拿去可以抵扣稅嗎,本身公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品有在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記有免稅的備案,如果對(duì)方要求開專票去能否抵扣呢
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營零售業(yè)務(wù),所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬元。 (2)購進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運(yùn)輸用卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬元,已投入運(yùn)營。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實(shí)際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
老師,我想咨詢,關(guān)于應(yīng)該收取普票還是專票的問題,我是農(nóng)資公司,采購一批肥料,稅率9%。 1.我的客戶群體是個(gè)體或者個(gè)人,客戶基本是個(gè)人賬戶回款,銷售時(shí)對(duì)方不一定跟我拿發(fā)票。問題:不管是否開票,銷售出去時(shí)都要報(bào)增值稅? 2.如果拿的是專票,銷售時(shí)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng), 3.如果拿的是普票,銷售時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)可抵,稅額較高 所以綜上所述,我應(yīng)該收取專票?減少稅費(fèi)?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請(qǐng)問公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
意思我們本來是免稅的開專票給對(duì)方了,自己銷售開專票需要要交1%的銷項(xiàng)稅額嗎,但是公司備案有銷售產(chǎn)品有免稅增值稅額的呢
本身銷售的產(chǎn)品都是免稅的啊,如果開專票了就要交1%增值稅額了嗎老師
今年說政策改了小規(guī)模納稅人也可以自己領(lǐng)專用發(fā)票來開是吧
你好,是的,本來是免稅的應(yīng)該不能開專票,開了就需要交稅。