借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
暫估入庫收到發(fā)票的時候如何做分錄結轉
暫估入庫如何做分錄,收到發(fā)票又如何沖回
請問暫估成本的會計分錄如何做,比如這個月暫估,下個月收到發(fā)票沖紅 兩筆分錄
在9月份暫估入庫,10月份收到對方發(fā)票,做了沖銷暫估,入庫分錄,在11月份的時候才發(fā)現(xiàn)對方在10月份的時候作廢發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已退回給對方,我如何調10月份的沖銷暫估、入庫分錄?做相反分錄嗎?
固定資產(chǎn)送貨時暫估入庫,后面發(fā)票回到再紅沖。請問這兩筆分錄如何寫?
同一集團下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內可以加上運輸服務嗎?打算開運輸服務類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務查賬后讓我們從小微企業(yè)調成一般納稅人,補交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補交六稅兩費減半的另外一半,還帶滯納金,稅務給我的回復:2023年度超過小微企業(yè)標準后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內的六稅兩費不能享受減半優(yōu)惠,應盡快補交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓,說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設備,一部分是應用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設備折舊費如何處理,另一種應用于實際生產(chǎn)的設備折舊我可以按照年限平均法將實際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分攤至產(chǎn)品成本內。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調帳呢?
結息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因為投標的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉投資款進去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設備呀這些投入進去,這個應該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師