借應(yīng)付帳款貸庫存商品 紅沖暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
暫估入庫收到發(fā)票的時(shí)候如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
暫估入庫如何做分錄,收到發(fā)票又如何沖回
老師,如果暫估入庫,發(fā)票后來收到,暫估的多了少了,成本結(jié)轉(zhuǎn)的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?
在9月份暫估入庫,10月份收到對方發(fā)票,做了沖銷暫估,入庫分錄,在11月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)對方在10月份的時(shí)候作廢發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已退回給對方,我如何調(diào)10月份的沖銷暫估、入庫分錄?做相反分錄嗎?
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄???
計(jì)提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上去嗎
我還沒下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機(jī)給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平?,F(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個(gè)稅繼續(xù)申報(bào),對嗎
請問一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會,我們聯(lián)合慈善會搞慈善活動籌集善款,根慈善會簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費(fèi)用,所有成交的款項(xiàng)由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會,活動期間產(chǎn)生的活動費(fèi)用,圖錄費(fèi),人員費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)平臺費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用等,由我單位支付,發(fā)票也是開我單位的,之后向慈善會報(bào)銷費(fèi)用多少錢,之后開票向慈善會收取,請問一下,活動的費(fèi)用我單位能做成本嗎,向慈善會開票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進(jìn)中天易稅平臺上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時(shí),去年暫估的20萬用用今年的票抵了,這個(gè)發(fā)票就不能入今年的成本賬了
嗯,做在成本里
比如。我借70萬商品貸應(yīng)付款70萬 借70萬成本貸70萬商品。后面收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
借主營業(yè)務(wù)成本-70貸庫存商品-70
然后做一個(gè)發(fā)票的,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
打個(gè)比方我這個(gè)月只收到50萬發(fā)票還有20下個(gè)月,我是不是先沖50
對的,是的是這么做的。