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Q

老師,后點價購入的材料,材料入庫價格未定,發(fā)票未到,要怎么進行賬務處理呀?

2021-07-30 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-30 14:23

你好這個不能做,沒有價格你做不了賬,

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快賬用戶5918 追問 2021-07-30 14:32

那可以根據(jù)后點合同上的價格暫估入庫么?最終價格估計要跨月才能確定下來。

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齊紅老師 解答 2021-07-30 14:43

可以,這個是可以,借原材料,貸應付賬款暫估款,有合同價格 可以根據(jù)這個去暫估

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快賬用戶5918 追問 2021-07-30 14:45

等下月價格確定后紅沖暫估后,在重新入庫,這樣相當于重新在當月調(diào)整了成本,不用返帳了

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快賬用戶5918 追問 2021-07-30 14:45

這樣理解對么?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 14:52

你好,是的,是這樣,理解是對的,

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快賬用戶5918 追問 2021-07-30 14:58

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-30 15:02

好的,我先回復別的學員呢。

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你好這個不能做,沒有價格你做不了賬,
2021-07-30
你好 調(diào)整之前材料入賬的憑證即可 把多出來的金額補計進去
2020-09-11
學員你好,分錄如下 借:原材料100000 應交稅費-增值稅-進項稅額13000 貸:應付票據(jù)113000 暫估入庫 借:原材料10 貸:應付賬款10
2022-08-31
你好,分錄如下 借:原材料100000 應交稅費-增值稅-進項稅額13000 貸:應付票據(jù)113000 暫估入庫 借:原材料10 貸:應付賬款10 暫估入庫單位是10萬 紅沖暫估入庫 借:原材料-10萬 貸:應付賬款-10萬 入庫 借:原材料100000 應交稅費-增值稅-進項稅額13000 貸:銀行存款113000
2022-08-31
你好 (1)假定發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已運到并已驗收入庫; 借,原材料200000 借,應交稅費——應增進26000 貸,銀行存款226000 (2)假定購入材料的發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,但材料尚未運到 借,在途物資200000 借,應交稅費——應增進26000 貸,銀行存款226000 (3)假定購入的材料已經(jīng)運到,并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。5月末,甲企業(yè)應按暫估價入賬,假定其暫估價為180000元。 借,原材料——暫估180000 貸,應付賬款——暫估180000
2020-06-01
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