是的,就是那樣做的,0稅率
銷售貨物跨月退貨退回發(fā)票 開紅字發(fā)票,賬務處理 借:應收賬款 -113 貸:主營業(yè)務收入 -100 應交增值稅銷項稅-13 與賬務處理 借:主營業(yè)務收入100 應交增值稅13 貸:應收賬款 這兩分錄有什么區(qū)別?什么時候適用第一個,什么時候適用第二個?
老師,你好,我們公司是外貿企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師好,貿易公司進的貨品能直接寫分錄 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅進項 貸:應付賬款 這樣嗎,銷售的時候就寫 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
外貿企業(yè) 出口貨物到國外銷售出去賬務處理, 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 購進貨物 借 庫存商品 應交稅費—應交增值稅進項稅 貸 應付賬款 分錄是這樣處理嗎 還是?購進貨物的進項發(fā)票要用于出口退稅的
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產有期初余額,但是錄入期初余額后,資產負債表一直顯示不平衡,資產類有數(因為錄入期初了嘛),那負債+所有者權益那邊要對應錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應付款-老板,多出的票我就當老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學習內賬和如何合理避稅