你好!外賬還是內(nèi)賬?外賬需要取得紅字發(fā)票才可以調(diào)整進(jìn)價(jià)而且需要和正常的材料開(kāi)在同一張發(fā)票上才可以

資料:A公司為一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,增值稅率13%,適用消費(fèi)稅稅率10%。2018年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),期初未交增值稅236元;1.向B公司采購(gòu)甲材料,專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款900000元,增值稅117000元,另有運(yùn)費(fèi)2000元,發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)通過(guò)銀行支付。2.銷(xiāo)售乙產(chǎn)品5000件,單價(jià)200元,單位成本150元;該產(chǎn)品需同時(shí)交納增值稅和消費(fèi)稅產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款委托銀行收取,托收手續(xù)已經(jīng)辦妥。3.收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品一批,實(shí)際支付價(jià)款80000元,農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),條例規(guī)定增值稅扣除率為10%。4.委托D公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本100000元,加工費(fèi)用25000元。加工過(guò)程中發(fā)生增值稅3250元,消費(fèi)稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗(yàn)收入庫(kù),準(zhǔn)備直接對(duì)外銷(xiāo)售。加工費(fèi)用和應(yīng)繳的增值稅、消費(fèi)稅已通過(guò)銀行與D公司結(jié)算。5.月底對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),盤(pán)虧金額4000元(已抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額520元),原因待查。要求:1.對(duì)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)
老師,向供應(yīng)商索賠,除了通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算外,我現(xiàn)在想直接去調(diào)整該批材料的單價(jià),材料已經(jīng)入庫(kù)未被領(lǐng)用怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,如果材料已經(jīng)入庫(kù)并且還沒(méi)有完工怎么處理,如果已經(jīng)完工并且已經(jīng)開(kāi)始銷(xiāo)售了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀???
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師公司的投資回報(bào)率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)不?是社會(huì)組織
疫苗我們沒(méi)證銷(xiāo)售 注射器和輸液器是三類(lèi)器械,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類(lèi) 試紙又沒(méi)批文批號(hào)的,能不能開(kāi)票
老師,25年補(bǔ)交22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒(méi)繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專(zhuān)管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會(huì)計(jì)分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問(wèn)題 想繼續(xù)咨詢(xún)您。
普票,給合作社開(kāi),稅號(hào)名稱(chēng)都沒(méi)問(wèn)題,但是提示未查詢(xún)到購(gòu)買(mǎi)方信息,但是點(diǎn)確定也開(kāi)票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬(wàn),對(duì)方要求開(kāi)40000的發(fā)票 問(wèn)稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個(gè)人把車(chē)出租給公司,需要增值稅個(gè)人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說(shuō)明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請(qǐng)通過(guò) 為什么退稅金額是0元


老師,是外賬,我已經(jīng)取得供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票了,我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?那我怎么調(diào)整進(jìn)價(jià)呀
你好!按規(guī)定不可以調(diào)整單價(jià)的,除非開(kāi)紅字折扣發(fā)票,而且要和正常藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票開(kāi)在同一張發(fā)票上
我直接做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出不可以嗎?
你好,可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是一般不調(diào)整單價(jià)