您好,沒有這個(gè)文件,是在工資內(nèi)核算,即增加稅前工資,工資個(gè)人支付
老師,你好!這個(gè)具體的稅務(wù)規(guī)定在哪里查可以參考深地稅發(fā)[2007]186號(hào)文件規(guī)定,公務(wù)用車改革后,單位為員工報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用,以及以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问桨l(fā)放的交通補(bǔ)貼,在給予企業(yè)所得稅稅前扣除的同時(shí)應(yīng)并入員工個(gè)人工資薪金所得征收個(gè)人所得稅。
老師,我之前好像看到一個(gè)文件說公司替員工承擔(dān)的個(gè)稅不用調(diào)增的,可以算在應(yīng)收工資里扣除,老師懂這個(gè)文件嗎?文件忘記保存了
老師,我們是英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu),根據(jù)這個(gè)文件,我們老外的工資是公司承擔(dān)的,那是怎么操作的呢?老外沒有社保,那稅前和稅后都是一樣的工資,假設(shè)4000元,那我以4000申報(bào),得出個(gè)稅15.46元,然后把15.46元加在應(yīng)發(fā)數(shù)上就是按照4015.46元做賬了,那這個(gè)應(yīng)發(fā)數(shù)是調(diào)整過的,跟個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)書4000是不一樣了吧?這個(gè)文件是這個(gè)意思扣除個(gè)稅公司承擔(dān)部分嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納,為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目, 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是,左邊有一個(gè)需要填寫本期工資總額,請(qǐng)問這個(gè)里面包含社保嗎?還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
老師,我看到之前這個(gè)文件截圖了,是說企業(yè)支付的個(gè)稅可以扣除的,就是把個(gè)稅放到應(yīng)發(fā)工資欄,因?yàn)閭€(gè)稅企業(yè)承擔(dān),然后就平了
您好,沒有這個(gè)文件,做賬工資與申報(bào)個(gè)人所得稅工資相同
老師,是這個(gè)吧?你看我們不是先申報(bào)了工資后才知道個(gè)稅是15.46,然后做賬的時(shí)候把個(gè)稅加到應(yīng)發(fā)數(shù)里,這樣做賬的應(yīng)發(fā)數(shù)不是包含個(gè)稅了嗎?但是個(gè)稅系統(tǒng)不是這個(gè)數(shù)申報(bào)的
您好,那您申報(bào)個(gè)人所得稅的稅前工資是多少?只能按辦稅的稅前扣除,超過部分,即使計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也是不得扣除
老師,老外沒有社保,也沒有承擔(dān)個(gè)稅的,那他的稅前工資是不是就是稅后工資?也就是4000???那不是申報(bào)4000算出來的15.46元然后加到應(yīng)付職工薪酬里面做賬的嗎?那應(yīng)付薪酬就變成4015.46拉?申報(bào)個(gè)稅不是4000嗎?
您好,老外也要申報(bào)個(gè)人所得稅,至于是否計(jì)算出稅費(fèi),那是系統(tǒng)計(jì)算
您好,您得申報(bào)個(gè)人所得稅4015.46才可以,申報(bào)金額扣除
老師,這樣按照4015.46申報(bào),那個(gè)稅出來肯定就不是前面的15.46拉?又是新的個(gè)稅拉,那不是無限循環(huán)下去啦?
您好,所以需要返算稅前收入,這樣就不會(huì)錯(cuò)誤了,
什么意思啊你?那本來發(fā)給老外的是4000元,我申報(bào)一次算出來個(gè)稅15.46元,然后做應(yīng)發(fā)數(shù)4015.46元,又更改以4015.46元再次申報(bào)?再次算出個(gè)稅?
您好,就是可以計(jì)算稅前收入,按稅前收入申報(bào)后,得出稅后4000