你好? ? 如果發(fā)票有問(wèn)題的話; 那么你們自己? 去考慮找供應(yīng)商開票 給你們補(bǔ) ; 或者是稅務(wù)局大廳申請(qǐng)補(bǔ)代開發(fā)票承擔(dān)稅費(fèi);?

一家裝飾公司,小規(guī)模,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅申報(bào)與增值稅申報(bào)不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報(bào)就可以了,但是因?yàn)槌杀井惓?dǎo)致專管員有疑惑)。因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本幾乎沒(méi)有(經(jīng)營(yíng)時(shí)很多客戶沒(méi)辦法開發(fā)票,就沒(méi)有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請(qǐng)問(wèn)這樣去讓專管員查賬會(huì)怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)樵牧喜少?gòu)沒(méi)有取得發(fā)票,導(dǎo)致只有銷項(xiàng)發(fā)票 沒(méi)有成本抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)查賬說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題。 我想了解這種情況該怎樣合理解決。
我們是涂料一般納稅人,今年發(fā)現(xiàn)2021年?一批248萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)由于一些問(wèn)題發(fā)票已經(jīng)開出來(lái),也過(guò)款了,但是發(fā)票對(duì)方?jīng)]有要。這種事情怎么解決?直接紅沖掉稅局查不查?應(yīng)該怎么合理解決?
老師,我這邊還有個(gè)問(wèn)題: 現(xiàn)在這個(gè)法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進(jìn)來(lái)去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒(méi)什么問(wèn)題了! 現(xiàn)在的問(wèn)題是:老板不理解,他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個(gè)原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒(méi)法理解! 老師,我也不知道這個(gè)原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問(wèn)題的角度怎么分析給他聽!
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

