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老師,我這邊還有個問題: 現(xiàn)在這個法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!

2025-08-07 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 13:10

進項發(fā)票有不是用來銷售的也可以抵扣 比如你們買的設(shè)備或者辦公費專票抵扣了 不一定非是抵扣的材料對的

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進項發(fā)票有不是用來銷售的也可以抵扣 比如你們買的設(shè)備或者辦公費專票抵扣了 不一定非是抵扣的材料對的
2025-08-07
暫估材料需發(fā)票沖銷,與進項抵扣是兩碼事: 暫估是為了讓成本有合法憑證(否則稅務(wù)不認,可能多繳企業(yè)所得稅); 進項抵扣是抵增值稅,留抵再多也不影響暫估需發(fā)票的要求。 哪怕不開銷售票,暫估沒發(fā)票仍會導致成本不合法,有稅務(wù)風險。
2025-08-07
你好;? 你調(diào)整差異金額即可 ;? 假如發(fā)票與你暫估有差異; 就調(diào)整差異部分? ?
2022-02-23
你好: 你這個業(yè)務(wù)分開描述下,后面有點亂。 使用原材料存在質(zhì)量問題??蛻魬?yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開過來的發(fā)票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發(fā)票也不開了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?
2020-12-08
你好 老板一般都會這么認為,但是財務(wù)肯定不能這么理解。你可以嚴格按照財務(wù)要求去做賬,解釋可以用通俗易懂的需要來和老板解釋。但是不能按照老板的意思來做賬
2021-02-16
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