你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說(shuō)公司來(lái)承擔(dān)差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
您好老師,想咨詢一下,公司幫個(gè)人代繳社保,單位部分個(gè)人部分都是他自己承擔(dān),不發(fā)工資。那我的個(gè)稅怎么申報(bào)?工資表還需要做他的工資嗎?社保申報(bào)月平均工資應(yīng)該是怎么塡?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫(xiě)一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
您好,我想咨詢您這邊一個(gè)問(wèn)題就是,社保繳納的個(gè)人部分與我們工資單上的不一致,因?yàn)楣べY單我直接保留的整數(shù),所以存在差額,該怎么辦
事業(yè)單位的工資都是統(tǒng)發(fā)的,在發(fā)放工資的時(shí)候,工資部分直接發(fā)放到個(gè)人賬戶,個(gè)人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個(gè)人部分就會(huì)轉(zhuǎn)到一個(gè)社保專戶,再?gòu)纳绫暨@里繳納,因?yàn)槲蚁朐谶@個(gè)做賬系統(tǒng)里面同時(shí)體現(xiàn)零余額賬戶和社保專戶,這個(gè)分錄需要怎么做
老師,我們現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)社保的基數(shù),社保的基數(shù),然后人事這邊給出的工資。比如說(shuō)拿單月的來(lái)看,和我和財(cái)務(wù)上面兒的入賬,有差異,然后我想咨詢一下老師,我該從哪兒入手來(lái)核實(shí)這個(gè)差異,因?yàn)樯绫>脂F(xiàn)在是要求人事這邊的工資和財(cái)務(wù)的是一致。
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
工資單上差額公司承擔(dān)了
你好? 公司承擔(dān)走營(yíng)業(yè)外支出處理??
工資單上社保直接保留整數(shù)了,然后比社保單子上個(gè)人繳納的數(shù)少一些,該如何處理
?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來(lái)做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個(gè)月補(bǔ)扣 或者是公司承擔(dān)了 走營(yíng)業(yè)外支出處理即可??
那我這個(gè)月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔(dān)發(fā)放工資分錄該如何做 謝謝老師了
?你好 以你 社保單子來(lái)做賬 ;? 因?yàn)檫@個(gè)是你公司實(shí)實(shí)在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營(yíng)業(yè)外支出 - 個(gè)人社保 貸銀行存款??
但是社保計(jì)提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預(yù)算會(huì)計(jì)就是借:行政支出,貸:資金結(jié)存
?你好? ? ? ? ?做賬這個(gè)不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來(lái)承擔(dān)個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出??
意思就是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬-社保,營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款?
但是現(xiàn)在就還有一個(gè)問(wèn)題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實(shí)發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??
但是現(xiàn)在就還有一個(gè)問(wèn)題就是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資是整數(shù),然后社保是小數(shù)點(diǎn),然后我把實(shí)發(fā)工資(銀行存款)也保留了整數(shù)
?你好 你就舉例說(shuō)下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實(shí)發(fā)是多少 我好判斷一些??
好的,老師 我們單位實(shí)際發(fā)放工資是94896元,社保繳納個(gè)人部分是8569.74,然后工資單應(yīng)發(fā)工資是108465,社??劾U個(gè)人是8563元, 都是由于保留整數(shù),所以存在差額
?你好? ?你實(shí)發(fā)工資? ?=?108465? -個(gè)人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實(shí)發(fā)工資??94896? ?你這個(gè) 金額實(shí)發(fā)還減去了其他金額嗎 。怎么算不過(guò)來(lái)??
應(yīng)發(fā)工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因?yàn)楣べY單和實(shí)發(fā)工資我都保留整數(shù)了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助
你好? ? ?那你這個(gè)這樣的話? 你實(shí)際 社保局那邊 扣公司款項(xiàng)是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個(gè)6。74元計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去? ?
那我計(jì)提工資就是應(yīng)付職工薪酬—基本工資還是寫(xiě)109765?然后發(fā)放工資就借:應(yīng)付職工薪酬—基本工資,營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn),銀行存款 是這樣吧 老師
那我預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄,借,行政支出,貸:資金結(jié)存,這個(gè)金額是寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的工資還是?
你好? ? 計(jì)提的是你應(yīng)發(fā)工資金額 是的;? 最終? 你實(shí)際發(fā)放是做借方是實(shí)發(fā)工資金額的;? ? 這個(gè)是你實(shí)際發(fā)放的金額??