您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月分錄怎么寫(xiě)的

老師 調(diào)整上個(gè)月記錯(cuò)的憑證 怎么調(diào)整 應(yīng)付賬款記錯(cuò)家了 應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師 上個(gè)月應(yīng)付賬款記少了 原材料記多了 記成了應(yīng)付賬款的數(shù) 稅額沒(méi)記錯(cuò) 這個(gè)月怎么調(diào)整 這張憑證
以前年度賬記錯(cuò)了,要怎么調(diào)整回來(lái)?28號(hào)憑證的代扣增值稅50400調(diào)整錯(cuò)了
2月份這筆憑證應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬憑證,我錯(cuò)寫(xiě)成付款憑證了,我如果4月份做賬要調(diào)整的話該怎么調(diào)呀?
2月份這筆憑證應(yīng)該是轉(zhuǎn)賬憑證,我錯(cuò)寫(xiě)成付款憑證了,我如果4月份做賬要調(diào)整的話該怎么調(diào)呀?
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢宰约涸趥€(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類(lèi)所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 銀行存款
如果憑證只制單了沒(méi)記賬 可以直接在上個(gè)月的憑證上修改嗎
借:應(yīng)付賬款-上月錯(cuò)誤? ? 借方紅字 借:應(yīng)付賬款-正確單位? ?借方藍(lán)字
謝謝老師
如果憑證只制單了沒(méi)記賬 可以直接在上個(gè)月的憑證上修改嗎
上個(gè)月還沒(méi)有結(jié)賬么
月末結(jié)賬了
那您可以取消結(jié)賬 然后在上個(gè)月憑證修改
老師 這張憑證也錯(cuò)了 稅額正確 金額 和總金額不對(duì)
應(yīng)該怎么調(diào)整
原材料金額跟應(yīng)付賬款金額不對(duì) ?
嗯嗯 原材料金額應(yīng)該是應(yīng)付賬款的金額 我記錯(cuò)了
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 把少計(jì)的 金額寫(xiě)上就好了
原材料記多了 怎么調(diào)呢
老師 我知道了
不用回復(fù)了
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)