你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
老師好,想請問一下關(guān)于煙草制品*乙類卷煙的增值稅免稅政策,謝謝。
請問老師,今天公司收到一張普票,開的是煙草制品*乙類卷煙,這張發(fā)票稅率一欄里面為什么是免稅呢?
某煙草公司為增值稅一般納稅人,2021年7月進(jìn)口卷煙500標(biāo)準(zhǔn)箱,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為400萬元,關(guān)稅稅率為50%,則該煙草公司當(dāng)月進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為萬元?請問老師這個題應(yīng)該怎么計算?謝謝
1.(綜合計算題,30.0分)某市甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,坐落在市區(qū),主營生產(chǎn)甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%和0.003元/支(1標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)年5月份發(fā)生下列經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)民手中收購煙葉10噸,支付了收購價款及價外補(bǔ)貼和煙葉稅,(其中煙葉收購價100000元,價格補(bǔ)貼10000元)。驗收后送乙煙絲廠加工成煙絲;(2)乙煙絲廠將10噸煙葉加工成煙絲,收取不含稅加工費(fèi)10000元,開具增值稅專用發(fā)票。乙煙絲廠沒有該種煙絲的同類產(chǎn)品售價。(3)卷煙廠將收回的煙絲20%對外銷售,不含稅售價35,000元;(4)80%剩下的煙絲用于繼續(xù)生產(chǎn)10標(biāo)準(zhǔn)箱A牌卷煙。將10箱A牌卷煙對外銷售給本市煙草公司(批發(fā)企業(yè)),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價款520,000元。(5)甲卷煙廠當(dāng)期進(jìn)口小轎車一臺自用,關(guān)稅完稅價格300,000元,設(shè)備關(guān)稅稅率10%,轎車消費(fèi)稅稅率為12%。已向海關(guān)繳納關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅并取得相關(guān)完稅憑證。(6)將自產(chǎn)B牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱抵償債務(wù),該卷煙本月最高不含稅銷售價格53000元/箱,平均銷售價格50000元/箱。(7)
老師您好,想咨詢一下關(guān)于2023年第一號公告增值稅減免的政策解讀,政策中月銷售額10萬以下免增值稅,是否開具的普通發(fā)票和專票都是免?謝謝
老師,請問做內(nèi)賬時,個人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營業(yè)外收入
寫字樓轉(zhuǎn)租行業(yè)賬務(wù)難不難
老師您好!供應(yīng)商農(nóng)戶給我們公司開的成本票,是由稅務(wù)代開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對方開的茶葉票和送來了一些茶葉來抵貨款,茶葉被老板分了,這個做什么費(fèi)用呢,招待費(fèi)還是?
企業(yè)實際做賬,印花稅怎么計提?幾個點
一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2023年底的谷物庫存已賣出,未結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,現(xiàn)在按無票收入處理需繳納十幾萬增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶沒錢
老師,公司有多個主體行政人員可以提交不是簽約主體的費(fèi)用報銷嗎
老師下午好,我想問一下,老師制造費(fèi)用這個科目的話是嗯,工作那個他是就是他是間接費(fèi)用,然后他這個做賬應(yīng)該咋做呀?我突然想起來不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應(yīng)該進(jìn)入什么科目里啊,那個他的賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呀?
1~6月營業(yè)額523.79萬元,凈利潤額-125.51萬元,同比%怎么計算?
老師 我算7月份利潤的話 我需要?7月份實際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報銷的錢
卷煙也可以嗎?
可以的,符合條件都可以的
開具的乙類卷煙的增值稅發(fā)票上稅率一欄里面為什么是免稅呀?
如果是出口的,可以免稅
不是出口,就是一般的銷售
那么就是不對的,13%,小規(guī)模1%
這個是對方開給我們的,我在查驗平臺上也能查詢到這一張發(fā)票
就是稅率不對的,13%,小規(guī)模1%