可做招待費(fèi)或福利費(fèi)
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一些茶葉和礦泉水,實(shí)際用途是有時(shí)候接待來(lái)公司的客人,有時(shí)候公司內(nèi)部用了,那這個(gè)是不是不用放在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面啊
老師,接待客戶的餐費(fèi)、住宿是不是都是屬于銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?我還想知道,如果買(mǎi)了一些茶葉禮品送給客戶,這個(gè)在會(huì)計(jì)上,我怎么處理?。?/p>
老師,就是這邊我們?nèi)ツ曩I(mǎi)茅臺(tái)酒和茶葉對(duì)方一直不開(kāi)票給我們,然后 我們賬上預(yù)付賬款又掛有64880元,審計(jì)發(fā)詢證函,他們回復(fù)不符,就是沒(méi)有把發(fā)票拿回來(lái),相當(dāng)于就是我們買(mǎi)了酒茶葉沒(méi)發(fā)票,審計(jì)喊我們處理為業(yè)務(wù)招待費(fèi),入庫(kù)出庫(kù)處理,這個(gè)沒(méi)得發(fā)票怎樣處理,才能把預(yù)付賬款上面不掛他們賬呀,
老師,我們是茶葉公司,主營(yíng)銷(xiāo)售毛茶,是跟農(nóng)戶收購(gòu)的毛茶進(jìn)行銷(xiāo)售的,稅務(wù)局打電話來(lái)讓寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給他,主要就是稅負(fù)率低,說(shuō)清楚主營(yíng)業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部都是收購(gòu)的毛茶成本,沒(méi)有其他的,工資計(jì)入了管理費(fèi)用,車(chē)子不在公司名下,老板沒(méi)開(kāi)任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái),所以賬務(wù)上只有工資和采購(gòu)毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明呀
請(qǐng)問(wèn),老板賣(mài)茶葉,再考慮開(kāi)個(gè)體戶還是公司制。開(kāi)這個(gè)主要是為了售賣(mài)茶葉給其他公司做招待茶或者送禮茶,沒(méi)有進(jìn)賬票,但是客戶會(huì)要求開(kāi)票,。像這種情況是個(gè)體戶還是公司制好呢,特別是在睡稅費(fèi)問(wèn)題上,
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)項(xiàng)目租賃費(fèi),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個(gè)項(xiàng)目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷(xiāo)這個(gè)4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4000 這個(gè)不影響本年利潤(rùn)影響累計(jì)利潤(rùn)
小規(guī)模減資,一人股東,500萬(wàn)減到1萬(wàn)可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?要怎么操作?
變更增加股東,財(cái)務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來(lái)較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),實(shí)收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場(chǎng),地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場(chǎng)的其中兩層樓1.96億過(guò)戶到對(duì)方,地還是我們的,請(qǐng)問(wèn)需要涉及什么稅及計(jì)算方法
購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí)入庫(kù),輸入進(jìn)銷(xiāo)存軟件,完工再入庫(kù)輸入進(jìn)銷(xiāo)存軟件?銷(xiāo)售再出庫(kù)輸入進(jìn)銷(xiāo)存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車(chē)輛掛靠在運(yùn)輸公司,車(chē)我們公司在用自己請(qǐng)的司機(jī)出的過(guò)路費(fèi)和油費(fèi),,掛靠的運(yùn)輸公司說(shuō)可以給我們開(kāi)發(fā)票(用我們的掛靠車(chē)輛),這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
老師,這個(gè)做招待費(fèi)是不是好些,應(yīng)該集體的才是福利費(fèi)吧
是的,做招待費(fèi),更合適
這個(gè)開(kāi)的專(zhuān)票的話,做什么費(fèi)用才好進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
辦公費(fèi)可進(jìn)項(xiàng)抵扣,但金額大,就不合適做辦公費(fèi)了
24000元,老師你看可以辦公費(fèi)不
24000元,金額較大,入辦公費(fèi)不合適