同學(xué)你好 這個還是開一千萬 他們給你們開四百萬
請問老師: 工程類,結(jié)算時甲方扣我們的水電費和人工管理費,其他代扣項加起來有400萬,按合同總工程量是1000萬,請問是我們按合同開1000萬,甲方給我們開400萬,還是直接甲方扣減,我們直接開600萬呢?
請問老師,我們給甲方做的運營維護(hù)服務(wù)費,我們開6個點服務(wù)票,甲方代扣水電,燃?xì)?,用甲方的管理人,簽定了一個合同,并且列了一個單子,還約定多收20%代扣手續(xù)費,清算時,是直接扣減收入,還是讓甲方給我們開票呢?
掛靠在我單位的公司,勞務(wù)總包工程,(我們收掛靠費的)我們給甲方開票100萬,甲方直接支付給工人工資100萬,100萬沒走我們的公賬,有簽代發(fā)工資委托授權(quán)書,這樣有問題嗎?怎么做賬?合同1170W,還有我們的印花稅是一次性繳納嗎
請問老師,公司有一個污水處理的項目,結(jié)算時總價減去扣除的費用后的余額作為結(jié)算價可以嗎?(本來總價是1000萬,扣了300萬,結(jié)算價700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因為扣除的費用甲方不給開票
請問一下,甲方代繳了項目的水電費,水電費發(fā)票購買方開的是甲方,現(xiàn)在甲方要求我們按結(jié)算價開票,但這筆費用會直接從工程結(jié)算款中扣掉,請問要怎么做賬呢
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
甲方開400萬的什么票呢?需要簽訂新合同嗎?
扣的你們這個四百萬是什么錢呢