學(xué)員你好,可以按700萬開票。

請問老師,公司有一個污水處理的項目,結(jié)算時總價減去扣除的費用后的余額作為結(jié)算價可以嗎?(本來總價是1000萬,扣了300萬,結(jié)算價700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因為扣除的費用甲方不給開票
老師,我們是建筑樁基企業(yè),2018年的老項目。現(xiàn)在剛結(jié)算,可是發(fā)現(xiàn)此項目進(jìn)項稅金多了近80萬。因為是掛靠在別人資質(zhì)的公司,后續(xù)也不會再有項目運作了,所以沒有抵扣的價值了,我們想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做成本,因為還差成本票100多萬,請問這樣操作違背稅法嗎?可行嗎?請指教!
老師你好,我在建設(shè)公司分包了一個安裝項目,結(jié)算造價為1000萬,按與公司約定,結(jié)算造價下浮15%作為公司管理費用,我在余下的工程款里怎么支付稅費,公司目前直接按余下工程款850*9%扣除稅費,我另外開的進(jìn)項稅額退補,怎樣的計費準(zhǔn)確嗎?結(jié)算造價里包含了建設(shè)方的稅費,這部分稅費也要交9%的稅費嗎?結(jié)算造價 里的人工費也要按9%的稅率計費嗎?
請教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時候,需要扣除材料費嗎?
采購項目開銷售發(fā)票給對方,比如貨物總價為100萬,數(shù)量為1,單張發(fā)票只能開10萬一下。因為結(jié)算的時候被扣了8萬,前期已經(jīng)開了發(fā)票,單價寫的是100萬,現(xiàn)在因為被扣了8萬,最后一張發(fā)票的單價要改,這樣有一張單價不統(tǒng)一,這樣操作是可以的嗎?
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣???
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?
在河北省內(nèi)干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
老師,那里面涉及我方買的固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本?
學(xué)員你好,是這樣沒有錯。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢?(因為甲方覺得我們沒有實力,所以收回自己做,但是工人,設(shè)備,食堂,家具等都是我們的,結(jié)算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)
學(xué)員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。
有結(jié)算書,很厚一本,是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項目成本了,我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認(rèn)證了,不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧??
不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,成本是成本,結(jié)算的是收入,收入和成本是兩碼事。
好的,謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認(rèn)的。
是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn),就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不?
固定資產(chǎn)是你們的,跟對方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了,哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了,也結(jié)算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊?
金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1,固定資產(chǎn)清理:借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn)40萬,2,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn)清理,是這樣做分錄嗎?