學(xué)員你好,可以按700萬開票。
老師一年的房租費(fèi)付了,發(fā)票也開了,分?jǐn)傄荒暝趺醋鲑~,還是不分?jǐn)傊苯幼龉芾碣M(fèi)用—房租費(fèi)
轉(zhuǎn)讓合同協(xié)議價格怎么填
取得借款收到的現(xiàn)金,具體是指的什么業(yè)務(wù)?
老師有什么合法的辦法不給員工買社保
老師您好,老板的兩個公司之間的借款如果不約定借款利息需要支付利息嗎?對稅收有什么影響?
請問如何聯(lián)系昨天回答問題的老師,想就同一個問題繼續(xù)追問?
老師,我們之前買了激光切割機(jī),我入了固定資產(chǎn),按5年折舊,現(xiàn)在又買了一個激光切割機(jī)的配件,只側(cè)掛機(jī),價值22萬,這個側(cè)掛機(jī)我應(yīng)該怎么做賬呀
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是既可以抵銷項(xiàng)稅也可以當(dāng)成本,加入我開出去1000元的專票,又開進(jìn)來1000元的專票,這是相互抵消,不需要交任何稅嗎?或者沒有開進(jìn)來的1000元專票,我是不是只要繳納增值稅和附加稅就可以嗎?還是說沒有1000的成本(工資+公司費(fèi)用等),我還要繳納印花稅,企業(yè)所得稅,還有我不知道的稅
老師好 我新增憑證調(diào)賬:想調(diào)高利潤 調(diào)低手續(xù)費(fèi),直接這樣寫憑證好像不對, 利潤沒增加 是不是缺少一步又或者科目不正確 借:利潤分配-未分配利潤 2.5 貸:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 2.5
現(xiàn)在情況是如下: 有10臺有品牌汽車零部件要出口臺灣,客戶找的貨代,我們負(fù)責(zé)正式報關(guān),要準(zhǔn)備哪些材料也知道了 報關(guān)材料如下: 1.品牌授權(quán)證明 2.商業(yè)發(fā)票 3.裝箱單 4.外箱合同 5.報關(guān)單 6.報關(guān)委托單 7.申請要素 8.原產(chǎn)地證 新手不知道從哪開始,能告知詳細(xì)的步驟嗎?
老師,那里面涉及我方買的固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本?
學(xué)員你好,是這樣沒有錯。
固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢?(因?yàn)榧追接X得我們沒有實(shí)力,所以收回自己做,但是工人,設(shè)備,食堂,家具等都是我們的,結(jié)算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)
學(xué)員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。
有結(jié)算書,很厚一本,是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項(xiàng)目成本了,我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認(rèn)證了,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧??
不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,成本是成本,結(jié)算的是收入,收入和成本是兩碼事。
好的,謝謝老師
固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計(jì)入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認(rèn)的。
是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn),就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不?
固定資產(chǎn)是你們的,跟對方又有啥關(guān)系了。
怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了,哪有這樣的說法了。
可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了,也結(jié)算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊?
金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
有40萬,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出
1,固定資產(chǎn)清理:借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)40萬,2,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn)清理,是這樣做分錄嗎?