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Q

請問老師,公司有一個污水處理的項目,結(jié)算時總價減去扣除的費用后的余額作為結(jié)算價可以嗎?(本來總價是1000萬,扣了300萬,結(jié)算價700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因為扣除的費用甲方不給開票

2021-09-26 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 16:55

學(xué)員你好,可以按700萬開票。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 16:57

老師,那里面涉及我方買的固定資產(chǎn),是不是要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入成本?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 16:57

學(xué)員你好,是這樣沒有錯。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:01

固定資產(chǎn)不涉及視同銷售吧?賬面是做直接轉(zhuǎn)入成本還是固定資產(chǎn)處置呢?(因為甲方覺得我們沒有實力,所以收回自己做,但是工人,設(shè)備,食堂,家具等都是我們的,結(jié)算時就商量好,東西給甲方,做個700要的總價給我們)

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:02

學(xué)員你好,你的理解沒有錯,讓甲方做一個結(jié)算金額為700萬的結(jié)算單。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:04

有結(jié)算書,很厚一本,是不是就相當(dāng)于公司沒有這些東西了,東西都用做這個項目成本了,我把資產(chǎn)轉(zhuǎn)成成本,這樣做不用叫什么稅吧??之前的發(fā)票也都認(rèn)證了,不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧??

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:05

不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,成本是成本,結(jié)算的是收入,收入和成本是兩碼事。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-26 17:08

固定資產(chǎn)不是沒入成本嘛。計入到你們賬面的資產(chǎn)肯定不能給甲方,那就是銷售了,可對方肯定是不認(rèn)的。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-26 17:21

是呢,對方意思就是給700萬,扣我們的不給我們開票,我們給他們的,我們也不給他開票,也都不用走賬1000萬,直接按700萬,但是我們之前買的家具等都入的是固定資產(chǎn),就問下,現(xiàn)在把之前做的固定資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)入成本可以不?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:26

固定資產(chǎn)是你們的,跟對方又有啥關(guān)系了。

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:26

怎么可能把你們的固定資產(chǎn)突然變成成本了,哪有這樣的說法了。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 09:29

可是固定資產(chǎn)已經(jīng)給對方了,也結(jié)算了,怎么辦?我們繼續(xù)做固定資產(chǎn)折舊?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:30

金額不大的話可以這樣處理,金額較大的話建議做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 09:41

有40萬,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 09:56

做固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2582 追問 2021-09-27 10:22

1,固定資產(chǎn)清理:借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊,貸固定資產(chǎn)40萬,2,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn)清理,是這樣做分錄嗎?

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學(xué)員你好,可以按700萬開票。
2021-09-26
體現(xiàn),你好 不統(tǒng)一不要緊的
2022-12-21
從稅務(wù)合規(guī)和會計核算角度來看,可以按結(jié)算單扣除上個月開票余額來開。要確保開票內(nèi)容準(zhǔn)確反映交易,注明是補充開票及其關(guān)聯(lián)情況。會計上要正確核算銷售收入。實際操作中要和客戶溝通好,在發(fā)票備注欄詳細(xì)說明情況,稅務(wù)申報時也要正確處理。
2024-12-16
首先二,你建筑合同里面,不管是人工等等都是按照9%計稅,這個是正常的。那你合同約定這樣計算沒問題的。
2022-02-20
你好可以的 可以的
2025-09-25
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