同學(xué), 這個(gè)情況需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師好!贈(zèng)送給客戶的加油卡,記賬時(shí)記入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)需要視同銷售嗎?
贈(zèng)送給客戶的加油卡,記賬時(shí)記入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)需要視同銷售嗎?
購進(jìn)吹風(fēng)機(jī)一臺(tái),三千多元的。送禮給客戶。請(qǐng)問是入招待費(fèi)嗎????另外,這種需要禮同銷售,需要繳納增值稅嗎???
外購手機(jī)贈(zèng)予客戶,做賬計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要視同銷售繳納增值稅嗎?
企業(yè)外購的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,走業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),需要視同銷售交增值稅嗎
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
不用視同銷售繳納銷項(xiàng)稅是嗎
同學(xué), 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況不需要視同銷售的。