同學(xué),你好 如果當(dāng)月能拿到,把發(fā)票貼進(jìn)去
老師,你好,打擾了,麻煩幫我司看看這幾個(gè)問題如何填寫憑證? 1.老板個(gè)人墊付幾十萬沒有發(fā)票,現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票(發(fā)票抬頭是掛我司名義),開好發(fā)票后,還是按發(fā)票金額,付款單,費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬嗎? 2.已收到的餐費(fèi)發(fā)票,油費(fèi)發(fā)票,都是幾百幾百塊的,是按發(fā)票金額,付款單,費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬?還是可以按月或按季匯總,按匯總金額,付款單,費(fèi)用報(bào)銷單填寫入賬? 3.我司若按發(fā)票信息,付款單,費(fèi)用報(bào)銷單填寫完畢后,是否這樣就可以?
老師,公司采購報(bào)銷費(fèi)用,這個(gè)發(fā)票隨后開車,我先按照收據(jù)做賬對公打款了。時(shí)間較長了,我是按照發(fā)票在做賬,還是找到之前單據(jù)把發(fā)票貼進(jìn)去就可以
老師好,業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費(fèi)都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報(bào)銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費(fèi)入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個(gè)餐費(fèi)清單的,這個(gè)怎么做賬
你好,老師,公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
跨月了老師
同學(xué),你好 那要在取得發(fā)票的月份,重新做一筆分錄