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出口開具的外銷發(fā)票,發(fā)現(xiàn)一個報關(guān)單少開具了4000,而且已經(jīng)申報退稅了,這個要怎么處理啊?

2021-07-27 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-27 08:57

同學你好 得退回收到稅款 重新報

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快賬用戶8896 追問 2021-07-27 08:58

怎么退回???可以把遺漏的補開么?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:00

報關(guān)單沒法補開 可以下次多開

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快賬用戶8896 追問 2021-07-27 09:05

就直接把漏開開出來,增值稅申報可以嗎?

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快賬用戶8896 追問 2021-07-27 09:07

報關(guān)是CIF的,開票是FOB,運費是我們先墊付計入了費用,收款美元后是不是要沖掉啊

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齊紅老師 解答 2021-07-27 09:09

你下次報關(guān)的時候直接多開對應的金額

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同學你好 得退回收到稅款 重新報
2021-07-27
您好,這個的話是需要開出口發(fā)票的這個的
2023-11-11
你好;? ? ? 這聯(lián)系稅務局處理 ;這個要退稅回去的; 這個是不應該退稅的? ?了; 正常是以合同簽訂的購方企業(yè)或標注的實際購買企業(yè)名稱開具出口發(fā)票
2023-02-10
同學你好 收到退稅了嗎
2021-04-08
同學你好 作廢了申報的重新按照內(nèi)銷來
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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