您好,這個(gè)的話是需要開(kāi)出口發(fā)票的這個(gè)的

老師,上午好!請(qǐng)問(wèn)在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入這里,同一張報(bào)關(guān)單號(hào)有開(kāi)多張發(fā)票,出口發(fā)票號(hào)這里是填該報(bào)關(guān)單號(hào)所開(kāi)具的所有發(fā)票號(hào) 還是貨物對(duì)應(yīng)這張發(fā)票號(hào)?謝謝!
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月開(kāi)了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票是否需要沖紅重新開(kāi)具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,外貿(mào)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般根據(jù)出口的報(bào)關(guān)單開(kāi)具,現(xiàn)在是電子稅務(wù)局在線申報(bào),需要配單。那么進(jìn)項(xiàng)如何開(kāi)具呢?一張報(bào)關(guān)單上如果有多個(gè)單品,是開(kāi)在一張上呢,還是根據(jù)報(bào)關(guān)單上商品的行數(shù),有幾行就開(kāi)幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)前期已開(kāi)票且退稅的出口貨物,在后期由于質(zhì)量問(wèn)題需要換貨,換貨的產(chǎn)品已重新報(bào)關(guān)出口,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)換貨的報(bào)關(guān)單需要怎么操作?是否需要開(kāi)具發(fā)票和入賬?
老師,您好,報(bào)關(guān)單上有一個(gè)項(xiàng)號(hào)的商品已經(jīng)退貨,并且開(kāi)具了未退稅證明,現(xiàn)在要申報(bào)這筆報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)號(hào)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票要開(kāi)具嗎
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒(méi)有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報(bào)銷,老板說(shuō)暫時(shí)不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項(xiàng)目名稱酒,行不,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn),1900塊錢
請(qǐng)問(wèn)老師實(shí)務(wù)互換會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 上個(gè)月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個(gè)人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個(gè)月已經(jīng)做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個(gè)憑證怎么做。
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
老師,我不報(bào)23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個(gè)征期報(bào),把時(shí)間填到23年,系統(tǒng)會(huì)直接計(jì)算嗎
樸老師 來(lái) 這個(gè)初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請(qǐng)看看對(duì)不對(duì) 1??因?yàn)槭堑谝荒昴瓿躅A(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個(gè)時(shí)點(diǎn),資產(chǎn)帳面價(jià)值=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說(shuō)在初始時(shí)點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒(méi)有反應(yīng)這筆分錄,這是因?yàn)樵?2.12.31年末時(shí),稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計(jì)稅基礎(chǔ)=0 帳面價(jià)值一直是0,此時(shí)就會(huì)做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時(shí)點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒(méi)有做。是這樣來(lái)理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?


請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)錄入這筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)的時(shí)候,成交數(shù)量和法定數(shù)量是錄入0,還是直接跳過(guò)不申報(bào)這批商品呢
這個(gè)的話,直接跳過(guò)不申報(bào)這批次