親:怎么算也是有勾稽關(guān)系的。倒擠也不能倒擠未分配利潤
資產(chǎn)負債表里面的期末未分配利潤不等于初期未分配利潤加上利潤表里面的本年累計凈利潤,老師,這兩個報表勾稽關(guān)系與以前年度損益和利潤分配怎么去核對報表有沒有做錯?
老師好,從今年7月份之前一直沒有算成本,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表倒擠出一個未分配利潤,和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系怎么整?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系,我在驗算的時候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時候調(diào)整了未分配利潤,當(dāng)年利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤就出現(xiàn)了這個差異,這種情況正常不?不正常的話需要怎么調(diào)整
八月份退22年企業(yè)所得稅1.8萬,做賬借:以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,為嘛報表沒提現(xiàn)出來,結(jié)果利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不平 本年凈利潤累計?年初未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配的期末數(shù),正好相差1.8萬
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄
老師你知道針式打印機打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進出有點稍微不太一致,比方說,紙和白紙,就是寫法有點不同)和所有購進的貨,怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來,哪些購進還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬變成一般納稅人。可是沒報稅之前10月份還是開了一個點的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時候界定,10月份開的票按照一個點還是13個點計算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計下來材料費報銷金額也很大,這部分費用我該如何入賬,需要什么資料
未分配利潤是總資產(chǎn)減去總負債倒擠的
那你也的把兩個報表一致噢,未分配利潤一致,其余劑倒其他應(yīng)付款里
不一致說明資產(chǎn)負債表倒擠的有錯誤嗎