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老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了

2025-10-03 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-03 14:41

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-03 14:43

您好,墊付賠償款時:借:其他應收款-XX保險公司4000 貸:銀行存款4000 收到保險賠款時:借:銀行存款4000 貸:其他應收款-XX保險公司4000 保險公司部分賠付(含免賠額280):借:銀行存款3720 借:營業(yè)外支出280 貸:其他應收款4000 收到增值稅專用發(fā)票(假設(shè)可抵扣):借:其他應收款-XX保險公司4000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)XXX 貸:銀行存款4000%2BXXX

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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