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老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請(qǐng)問我這里是哪里做的不對(duì)?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開的是3%的專用發(fā)票,我們用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,水電安裝專業(yè)分包的這一部分甲方要求開9%的專用發(fā)票,我們開出去銷項(xiàng)發(fā)票以后,可以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi),老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎? 一個(gè)季度后 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)
老師請(qǐng)問下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款,然后建設(shè)方給我司開電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費(fèi),電費(fèi)發(fā)票還是開給房開公司,這種情況我司還用房開企業(yè)出一個(gè)委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
老師請(qǐng)問下,我司是施工方,然后每次我們都是把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,甲方給我司開電費(fèi)發(fā)票,7月份的時(shí)候甲方賬戶被封然后我司直接把款轉(zhuǎn)入供電公司賬戶,備注寫著代付某某戶號(hào)電費(fèi),這個(gè)我要怎么做賬呢,然后甲方要怎么做賬呢,用什么作為附件呢 ,我司賬上有預(yù)收賬款-某某甲方科目
老師請(qǐng)問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有個(gè)出口客戶月末沒調(diào)匯。這個(gè)客戶是預(yù)收賬款。還沒有發(fā)貨的。我計(jì)科目還是通過應(yīng)收賬款??梢匝a(bǔ)分錄嗎?
生產(chǎn)線上的員工,考電工證的費(fèi)用,公司支付,計(jì)入什么費(fèi)用?
老師,公司2021年虧損,一直到2025年還沒有補(bǔ)虧完,是不是2027年就不能享受補(bǔ)虧了,只能到2026年
11月份更正第三季度收入,累計(jì)會(huì)超過500萬,幾月份升為一般納稅人?
由于ERP系統(tǒng)單據(jù)日期原因,導(dǎo)致當(dāng)期生成【利潤(rùn)報(bào)表】營(yíng)業(yè)收入為4百多萬,營(yíng)業(yè)成本為7百多萬,我們財(cái)務(wù)說不去反賬重新做。那么我的請(qǐng)問允許這樣操作的嗎?還是說下月有什么補(bǔ)救的方法?如果不允許,請(qǐng)老師講解下。
老師早上好,購(gòu)辦公桌2300元,直接費(fèi)用還是入固定資產(chǎn)
報(bào)房產(chǎn)稅 部分從價(jià) 部分從租 計(jì)算面積是按 建筑面積 還是按占地面積
我們公司有個(gè)銷售平臺(tái),有一個(gè)虛擬幣充值,充10000送3000,充5000送1000,充3000送500,意思是充10000元充虛擬幣13000,充5000元充虛擬幣6000,充3000元充虛擬幣3500,這個(gè)我怎么做賬?
裝修款合同金額570萬,已付款362萬,發(fā)票收到130萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
費(fèi)用怎么計(jì)提啊,要找誰拿單據(jù)啊


您好,電費(fèi)由施工方使用但甲方統(tǒng)一交給國(guó)家電網(wǎng)并開票給甲方,本月甲方賬戶被封施工方代付5萬元電費(fèi)到國(guó)家電網(wǎng),銀行回單做賬分錄是借其他應(yīng)收款-房開公司50000,貸銀行存款50000,之后收到甲方開來的發(fā)票(含稅5萬,稅率13%),做賬分錄是借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79(即50000÷1.13)、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5752.21(即50000-44247.79),貸其他應(yīng)收款50000,這樣處理是對(duì)的;雖然您對(duì)房開企業(yè)設(shè)置了預(yù)收賬款,但不能把代付電費(fèi)掛預(yù)收賬款,因?yàn)轭A(yù)收賬款是您提前收到甲方錢而還沒提供服務(wù),屬于您的負(fù)債,而代付電費(fèi)是您墊付錢等甲方還,屬于您對(duì)甲方的應(yīng)收款,應(yīng)該用其他應(yīng)收款,如果不想設(shè)太多與甲方相關(guān)科目,可以只在其他應(yīng)收款下按用途設(shè)二級(jí)科目(如其他應(yīng)收款-房開公司-代墊電費(fèi))來管理,不用換成預(yù)收賬款。
老師這個(gè)電費(fèi)應(yīng)該是我們給房開公司5萬,房開公司給我施工方開票,然后房開公司在轉(zhuǎn)給國(guó)家電網(wǎng)5萬,國(guó)家電網(wǎng)給房開企業(yè)開票 ,現(xiàn)在我們就是直接把款轉(zhuǎn)到了國(guó)家電網(wǎng)5萬 我就想走個(gè)預(yù)收賬款過渡下,不想在設(shè)置其他應(yīng)收款了
?您好,電費(fèi)實(shí)際是您使用但由甲方(房開公司)統(tǒng)一交給國(guó)家電網(wǎng)并開票給甲方,正常流程是您給甲方5萬,甲方給您開票,甲方再轉(zhuǎn)給國(guó)家電網(wǎng),但本月甲方賬戶被封,您直接代付5萬到國(guó)家電網(wǎng),銀行回單做賬可以借預(yù)收賬款-房開公司50000,貸銀行存款50000,等甲方開票給您后,做賬借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79(50000÷1.13)、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5752.21,貸預(yù)收賬款-房開公司50000,這樣用預(yù)收賬款過渡代替其他應(yīng)收款可以少設(shè)科目,但前提是您理解預(yù)收賬款本質(zhì)是您收了甲方錢但未提供服務(wù)(負(fù)債),而您這里是代甲方墊付款項(xiàng)(實(shí)際是您對(duì)甲方的債權(quán),更像應(yīng)收性質(zhì)),如果僅為了少設(shè)科目且內(nèi)部清楚,用預(yù)收賬款過渡是可以的,金額借貸相等、分錄為:付電費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款-房開公司50000,貸銀行存款50000;收到甲方發(fā)票后借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5752.21,貸預(yù)收賬款-房開公司50000。