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老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 然后計提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請問我這里是哪里做的不對?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開的是3%的專用發(fā)票,我們用的是簡易計稅方法,水電安裝專業(yè)分包的這一部分甲方要求開9%的專用發(fā)票,我們開出去銷項發(fā)票以后,可以進(jìn)項發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi),老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進(jìn)項嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎? 一個季度后 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)
老師請問下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款,然后建設(shè)方給我司開電費(fèi)發(fā)票,這個月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費(fèi),電費(fèi)發(fā)票還是開給房開公司,這種情況我司還用房開企業(yè)出一個委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
老師請問下,我司是施工方,然后每次我們都是把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,甲方給我司開電費(fèi)發(fā)票,7月份的時候甲方賬戶被封然后我司直接把款轉(zhuǎn)入供電公司賬戶,備注寫著代付某某戶號電費(fèi),這個我要怎么做賬呢,然后甲方要怎么做賬呢,用什么作為附件呢 ,我司賬上有預(yù)收賬款-某某甲方科目
老師請問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費(fèi)款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
我是一家有限公司的會計,我的老板辦了幾張個人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個體戶的利潤表,那個所得稅費(fèi)用,那個金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請問這個業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報了,然后發(fā)錯了開錯了型號,要紅沖重新開嗎?
你好老師 購買機(jī)器上的鏡片,計入易耗品 還未使用,借制造費(fèi)用 貸銀行存款 但是收到了對方開的發(fā)票,,發(fā)票怎么做賬
您好,電費(fèi)由施工方使用但甲方統(tǒng)一交給國家電網(wǎng)并開票給甲方,本月甲方賬戶被封施工方代付5萬元電費(fèi)到國家電網(wǎng),銀行回單做賬分錄是借其他應(yīng)收款-房開公司50000,貸銀行存款50000,之后收到甲方開來的發(fā)票(含稅5萬,稅率13%),做賬分錄是借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79(即50000÷1.13)、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5752.21(即50000-44247.79),貸其他應(yīng)收款50000,這樣處理是對的;雖然您對房開企業(yè)設(shè)置了預(yù)收賬款,但不能把代付電費(fèi)掛預(yù)收賬款,因為預(yù)收賬款是您提前收到甲方錢而還沒提供服務(wù),屬于您的負(fù)債,而代付電費(fèi)是您墊付錢等甲方還,屬于您對甲方的應(yīng)收款,應(yīng)該用其他應(yīng)收款,如果不想設(shè)太多與甲方相關(guān)科目,可以只在其他應(yīng)收款下按用途設(shè)二級科目(如其他應(yīng)收款-房開公司-代墊電費(fèi))來管理,不用換成預(yù)收賬款。
老師這個電費(fèi)應(yīng)該是我們給房開公司5萬,房開公司給我施工方開票,然后房開公司在轉(zhuǎn)給國家電網(wǎng)5萬,國家電網(wǎng)給房開企業(yè)開票 ,現(xiàn)在我們就是直接把款轉(zhuǎn)到了國家電網(wǎng)5萬 我就想走個預(yù)收賬款過渡下,不想在設(shè)置其他應(yīng)收款了
?您好,電費(fèi)實(shí)際是您使用但由甲方(房開公司)統(tǒng)一交給國家電網(wǎng)并開票給甲方,正常流程是您給甲方5萬,甲方給您開票,甲方再轉(zhuǎn)給國家電網(wǎng),但本月甲方賬戶被封,您直接代付5萬到國家電網(wǎng),銀行回單做賬可以借預(yù)收賬款-房開公司50000,貸銀行存款50000,等甲方開票給您后,做賬借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79(50000÷1.13)、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5752.21,貸預(yù)收賬款-房開公司50000,這樣用預(yù)收賬款過渡代替其他應(yīng)收款可以少設(shè)科目,但前提是您理解預(yù)收賬款本質(zhì)是您收了甲方錢但未提供服務(wù)(負(fù)債),而您這里是代甲方墊付款項(實(shí)際是您對甲方的債權(quán),更像應(yīng)收性質(zhì)),如果僅為了少設(shè)科目且內(nèi)部清楚,用預(yù)收賬款過渡是可以的,金額借貸相等、分錄為:付電費(fèi)時借預(yù)收賬款-房開公司50000,貸銀行存款50000;收到甲方發(fā)票后借工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)44247.79,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5752.21,貸預(yù)收賬款-房開公司50000。