你好,第一個負數(shù)是什么意思?
計提與發(fā)放工資重復做賬是直接用紅字沖減多計提的那一筆嗎?計提金額原本是500,但是做賬確計提了900,這部分多計提工資如何沖減?可否用紅字沖減?例如工資原本是500,計提了900,我科目就掛原來的科目,工資就寫多余的400,這樣做正確嗎?
老師:發(fā)票2020.1月,金額開多了,要退回紅沖,對方要我先開張正確的拿過去,再把票返回,我可以先開正確的,在紅沖可以嗎?
去年工資少計提了,我紅沖了在做回正確的可以嗎?
老師我計提工資多了 實際發(fā)放工資少了 我沖回差額可以嗎 把計提多的沖回去
9月發(fā)放工資寫成了計提工資分錄,我可以在10月把這筆沖銷,在做一筆正確的分錄嗎?
公司給別人做東西是2000塊,實際收到了五千塊,開的發(fā)票是5000塊,不能原路退回去多的錢,取現(xiàn)金把多的三千塊退回去給人家,怎么合理記賬,發(fā)票又不作廢
老師,公司賬上以前的財務(wù)把裝修費用入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已折舊完,剩個殘值了,但現(xiàn)在稅務(wù)所預警,需要重新調(diào)賬,把裝修費入到長期待攤費用,如何寫分錄啊,已經(jīng)是10年前的賬了
老師,新成立工廠,1.采購了很多廚房用品灶具,金額高的做了固定資產(chǎn),金額小的放管理費用-福利費對么?2.核算成本按品種法,制造費歸集中,采購的食材準備按加上外包的各部門人數(shù)分攤。但是廚房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利費?
我們民宿掛在攜程上,8月應(yīng)收攜程11293.9元,主營業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03,應(yīng)交增值稅328.9,平臺費是701.38元,但是平臺費的票要等次月也就是9月份開,這樣兩個月的分錄分別要怎么寫,9月份要先要先沖銷8月的,借:銷售費用-701.38貸,應(yīng)收賬款-701.38,9月再做同樣的分錄嗎?還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里,還是8月不做銷售費用分錄,等9月再做,老師,哪種賬務(wù)處理正規(guī),因為這種情況還滿多的
老師,早上好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計稅依據(jù)是什么?個人所得稅是怎么計算的?
公司給別人做東西做了2000塊實際收到了五千塊,取現(xiàn)金3000退給人家,怎么合理做賬
老師好!一般納稅人開簡易計稅3個點的勞務(wù)費出去,多方也是一般納稅人,對方可以抵扣增值稅稅額嗎
老師,請問小規(guī)??梢蚤_出13個點的發(fā)票嗎
我們公司找的幾個臨時焊工 要結(jié)工資 需要對方開什么發(fā)票過來
已經(jīng)認證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報了,開具發(fā)票的人能夠紅沖?
紅沖了去年的錯誤的
你直接把少計提的補進來就是了。
這樣紅沖不行嗎
不可以的,你看一下你的分錄一個是管理費用,一個是利潤分配,你要么都用今年的損益 要么都用去年的。
就是說如果我把管理費用換成,利潤分配就可以了是嗎
是的,可以這么做的。
如果我直接補差額的話,分錄是怎么寫呢
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。