你好,沒(méi)有這樣的辦法。因?yàn)楸旧砭褪翘撻_(kāi)發(fā)票。是違法的。 沒(méi)辦法靠會(huì)計(jì)做幾個(gè)憑證就能合理合法。
像平臺(tái)公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺(tái)公司賬戶,實(shí)際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺(tái)公司怎么做賬?是否合理?又或者說(shuō)那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我平臺(tái)公司收到100塊,那100塊平臺(tái)公司是不是就一定被收增值稅?平臺(tái)公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開(kāi)票給平臺(tái)公司?這樣也就多了一道稅?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢(qián),是53000,客戶要求我們開(kāi)專票,我們是小規(guī)模開(kāi)不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(qián)(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來(lái)的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開(kāi)發(fā)票,但是這筆錢(qián)也入了公司賬,即使不給開(kāi)票也會(huì)作為無(wú)票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問(wèn)一下這個(gè)情況合理嗎
老師,我們公司去年給一個(gè)平臺(tái)交了兩千塊錢(qián)的管理年費(fèi),當(dāng)時(shí)不能開(kāi)發(fā)票。我做的是管理費(fèi)用-其他。結(jié)果今年5月份,對(duì)方把這個(gè)兩千塊錢(qián)退回我們公司賬戶上了。那我現(xiàn)在怎么做賬,去年的分錄就做錯(cuò)了
老板有兩個(gè)游戲公司,稱為A B。為了引流,做了業(yè)務(wù)上面的銜接(b是老板投資的,不是明面的)。A公司從b公司購(gòu)買(mǎi)代金券(50元),買(mǎi)回來(lái)作為A公司的套餐68(18塊錢(qián)游戲裝備,50代金券)出售給游戲玩家。玩家買(mǎi)了之后,可以拿著這50塊錢(qián)代金券去B公司商城買(mǎi)實(shí)物,代金券如果沒(méi)有用,A公司不可以退給B公司。這種情況要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)的問(wèn)題?這種代金券可以開(kāi)票嗎?開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?稅務(wù)怎么處理?(兩個(gè)公司都是一般納稅人)
老師,我們是汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,我想問(wèn)一個(gè)供應(yīng)商我們購(gòu)進(jìn)車(chē)輛我設(shè)置科目應(yīng)付賬款-公司名稱,對(duì)方銷(xiāo)售服務(wù)給我們我是掛應(yīng)付賬款還是再設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)付款科目呢!偶爾我們也會(huì)把車(chē)賣(mài)給對(duì)方公司,我是設(shè)置應(yīng)收賬款還是繼續(xù)用應(yīng)付賬款科目呢!
老師您好,應(yīng)付賬款金額過(guò)大,掛賬時(shí)間過(guò)長(zhǎng),有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么調(diào)整?
老師采購(gòu)貨物產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)支付運(yùn)輸費(fèi),但是暫時(shí)沒(méi)有拿到發(fā)票,怎么做賬,然后計(jì)算貨物成本又怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下,中級(jí)會(huì)計(jì)考試?yán)锩娴挠?jì)算器使用有講解嗎?開(kāi)根號(hào)那些怎么用呢?
老師您好 我們公司和其他公司一起成立了一個(gè)工廠 我們占股10% 那我們用這個(gè)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品算自產(chǎn)嗎
叢境外取得的貸款,支付貸款利息時(shí),國(guó)內(nèi)代扣代繳的增值稅,取得了完稅證明。稅務(wù)系統(tǒng)可以進(jìn)行勾選操作。請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)行抵扣勾選么?
老師,我們是一般納稅人,我們想賣(mài)個(gè)二手車(chē),可以開(kāi)百分之一稅率的發(fā)票給個(gè)人嗎?
22年,23年沖紅的發(fā)票怎么做當(dāng)時(shí)也沒(méi)有電子發(fā)票,現(xiàn)在怎么記賬,
房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征2項(xiàng)都必須填寫(xiě)嗎
老師,您好~想咨詢下,采購(gòu)業(yè)務(wù)的賬務(wù)調(diào)整~ 2024年12月開(kāi)票1130,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月抵扣130; 2024年采購(gòu)款已支付,采購(gòu)方貨物未發(fā); 2025年5月紅沖該筆發(fā)票,重新開(kāi)具發(fā)票,金額修改為1243【1100+143】; 目前2025年5月的賬務(wù)調(diào)整,一般怎么處理? 1、采購(gòu)電子設(shè)備,款未支付 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 130 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 130 2、支付采購(gòu)款 借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 1130 貸:銀行存款-基本戶 1130