例如稅法上關(guān)于折舊和攤銷年限跟會計上的一樣,就不會產(chǎn)生暫時性差異
無形資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?
無形資產(chǎn)攤銷稅會存在差異,會計和計稅基礎(chǔ)的初始賬面價值不同,為什么產(chǎn)生的不是永久性差異呢?
37點(diǎn)的解釋怎么理解固定資產(chǎn)折舊,無形資產(chǎn)攤銷帳面價值與計稅基礎(chǔ)不一定會產(chǎn)生暫時性差異呢?
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)為其賬面價值的 175%,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,為何不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 老師,幫我解釋一下,想不通
一、業(yè)務(wù)題(37分)2.【問答題】(10分)紅星公司2021年資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目金額及計稅基礎(chǔ)如下表:項(xiàng)目賬面價值計稅基礎(chǔ)應(yīng)納稅暫時性差異可抵扣暫時性差異存貨1600000016600000600000固定資產(chǎn)原價1200000012000000固定資產(chǎn)累計折舊24000001200000固定資產(chǎn)賬面價值9600000108000001200000交易性金融資產(chǎn)1200000060000000總計60000001800000要求:計算紅星公司2021年當(dāng)年遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債并完成相應(yīng)會計處理。hn付件
老師您好,我們工人就歺是委派一名員工每天去鎮(zhèn)上領(lǐng)盒飯,然后第二個月結(jié)算,請問下來報銷請款的時候要哪些附件?怎么樣做好內(nèi)控
注冊商標(biāo)在哪里辦,怎么辦的
老師,如果一家公司是失信企業(yè),然后股東張三持股60%,還是限高和實(shí)際控制人,那請問和他交往有沒有什么風(fēng)險,他能否買房?請詳細(xì)說下
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時候用應(yīng)收利息,什么時候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報工資薪金所得了,5月6月沒有申報工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個人先開還有三個人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報
老師,計提113元印花稅分錄怎么寫
明白了,謝謝
不客氣,希望您幫到您