例如稅法上關(guān)于折舊和攤銷年限跟會(huì)計(jì)上的一樣,就不會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異
無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷稅會(huì)存在差異,會(huì)計(jì)和計(jì)稅基礎(chǔ)的初始賬面價(jià)值不同,為什么產(chǎn)生的不是永久性差異呢?
37點(diǎn)的解釋怎么理解固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷帳面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一定會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異呢?
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為其賬面價(jià)值的 175%,產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,為何不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 老師,幫我解釋一下,想不通
一、業(yè)務(wù)題(37分)2.【問(wèn)答題】(10分)紅星公司2021年資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目金額及計(jì)稅基礎(chǔ)如下表:項(xiàng)目賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異可抵扣暫時(shí)性差異存貨1600000016600000600000固定資產(chǎn)原價(jià)1200000012000000固定資產(chǎn)累計(jì)折舊24000001200000固定資產(chǎn)賬面價(jià)值9600000108000001200000交易性金融資產(chǎn)1200000060000000總計(jì)60000001800000要求:計(jì)算紅星公司2021年當(dāng)年遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債并完成相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。hn付件
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對(duì)方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說(shuō)加盟商那邊要打進(jìn)70萬(wàn),我們?cè)撚檬裁垂救ナ湛?,這個(gè)款該如何分流?老板的意思是這個(gè)錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個(gè)業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因?yàn)楫?dāng)月收學(xué)生太多,收了87個(gè)人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報(bào)了未開票收入,但是9月份這87個(gè)人里面有1個(gè)人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報(bào)增值稅,這個(gè)收入在增值稅報(bào)表里怎么填
趙老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶申報(bào)目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳 經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 工商年報(bào)外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算殘保金時(shí),去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣嗎
老師好:一個(gè)公司有入庫(kù)金額,跟退貨金額,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個(gè)人要交稅嗎?
明白了,謝謝
不客氣,希望您幫到您