在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的季度的所屬申報期結束后15日內(nèi)按照規(guī)定辦理一般納稅人登記手續(xù)。
收入已經(jīng)連續(xù)超過500w,什么情況下,可以延期成為一般納稅人。公司一直處于虧損狀態(tài)
小規(guī)模納稅人進行電子稅務局注銷,企業(yè)清算所得稅時候,關于資產(chǎn) 負債處置什么的都零申報可以嗎?實際情況是執(zhí)照下來一年多一直沒經(jīng)營,平常怕稅務查,就報了點假的金額少的收入和員工工作做成本,目前還是虧損狀態(tài)!
小林最近接手了一家公司的賬務,但當她看到公司報表后向楊利吐槽,這家公司的稅務風險太高了。這是一家小規(guī)模納稅人,13年成立營業(yè)。到目前為止,企業(yè)賬面上一直處于虧損狀態(tài)!另報表上面的其他應收款與其他應付款金額也較高,分別為2368838.13與1894674.89!根據(jù)這些情況,請回答下列問題;資產(chǎn)負債表其他應付款長期有較高金額掛賬,可能涉及和稅務風險
甲公司注冊于某市東城區(qū),2018年有關收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入2000萬元,國債利息收入30萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)繳納工商行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。(3)繳納增值稅200萬元,城市建設維護稅和教育費附加20萬元。(4)從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬元。已知,2017年度甲公司會計利潤為-60萬元,經(jīng)納稅調(diào)整后應納稅所得額為-60萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(3)多選題關于甲公司彌補虧損的下列表述中,正確的是()。A2018至2022年度的稅前所得可以彌補2017年度的虧損額為60萬元B如果2018年度稅前所得彌補2017年度虧損后,應納稅所得額大于零,應繳納企業(yè)所得稅C如果2018年度稅前所得不足以彌補2017年度虧損,可以逐年延續(xù)彌補虧損,但最長不得超過5年D甲公司在匯總計算繳納企業(yè)所得稅時,其境外營業(yè)機構的虧損可以用境內(nèi)營業(yè)機構的盈利彌補
老師,稅務局這邊打電話來提醒說是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報表交點稅,可能后續(xù)會有稽查的風險,因為我們公司收入挺高的,但是有以前年度彌補虧損,還沒有彌補完,所以一直沒有教過企業(yè)所得稅,請問這種情況我該怎么處理呢,
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關出口,批量出口報關,但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報的,小規(guī)模財務報表都是季報,現(xiàn)在信用等級成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個客戶想要業(yè)務招待費的發(fā)票,我具體開什么項目能滿足客戶的要求
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 匯總成本問題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉庫,總賬要我提供庫存金額,我是不是把截圖里面的所有倉位核算出來給總賬。截圖里有一個工單廣西代表是現(xiàn)場倉等于是產(chǎn)線上的
你好,老師,怎樣在稅務局查看自己是先進制造業(yè)企業(yè)呢?
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計算
如果和稅務局,去溝通延期成為一般納稅人,可以嗎?
不可以的,稅務局不會通過的,這個就是最晚的預期。