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老師,這個題問的是調(diào)減的未分配利潤,為什么把當(dāng)年調(diào)減的管理費(fèi)用加進(jìn)去了

老師,這個題問的是調(diào)減的未分配利潤,為什么把當(dāng)年調(diào)減的管理費(fèi)用加進(jìn)去了
2021-07-18 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-18 10:32

你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用最終影響的是未分配利潤。

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快賬用戶7246 追問 2021-07-18 10:33

那他為什么不問應(yīng)調(diào)減的金額呢,為什么還要指定科目呢

頭像
快賬用戶7246 追問 2021-07-18 10:35

那按老師的解釋,我就可以直接把調(diào)減的管理費(fèi)用,記成未分配利潤了嗎,他們兩個影響的一個是以前年度,一個是當(dāng)年度,怎么能混同呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-18 10:35

你好,因?yàn)槟昴p益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的。所以是一樣的。

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你好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用最終影響的是未分配利潤。
2021-07-18
你好,應(yīng)付不影響損益的
2025-01-24
你好,你調(diào)增的話,你預(yù)繳的時候抵扣了嗎?你預(yù)繳沒有抵扣,你匯算清交再調(diào)增 這不就是多交了稅款。
2023-04-01
600是增值稅進(jìn)項(xiàng),不屬于損益,不需要填利潤表
2022-05-26
你好 對的會的 影響
2024-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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