同學(xué)你好, 該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額屬于5月份

上月勾選認(rèn)證的金額沒(méi)有抵扣完,正好和這個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問(wèn)本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
老師,5月成立的公司為小規(guī)模納稅人,6月認(rèn)定為一般納稅人,在6月7號(hào)進(jìn)行勾選增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并簽名,進(jìn)項(xiàng)稅歸屬5月份了,這次申報(bào)時(shí)無(wú)此進(jìn)項(xiàng)稅,這種情況怎辦?進(jìn)項(xiàng)稅額還比較大
收到5月的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,6月我在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額屬于5月還是6月
4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,下個(gè)月5月在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),是把4月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,全部都勾選認(rèn)證嗎?是全部都勾選嗎?還是說(shuō)有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
你好,老師,我3月付了一筆安全頭盔安全服,我收到專(zhuān)票做了如下的會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)月月頭我在稅務(wù)平臺(tái)去勾選確認(rèn)了,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額也有這筆,但是我這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票,那我這次稅局平臺(tái)勾選確認(rèn)了,4月份賬務(wù)中還要寫(xiě)這筆的憑證嗎?
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱(chēng)是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒(méi)有什么特殊情況?
公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)按照幾年攤銷(xiāo) 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒(méi)有繳納沒(méi)有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒(méi)有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開(kāi)13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶(hù)借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿(mǎn)足什么條件嗎?


為什么?那如果我在7月進(jìn)行勾選確認(rèn)呢
那就屬于六月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
是不是可以這樣理解,我在這個(gè)月勾選確認(rèn)不管以前幾月份的發(fā)票,都屬于上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅
是的,你的理解是對(duì)的。
我以前是把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后,在6月勾選確認(rèn)完,7月交給外賬會(huì)計(jì)申報(bào)6月的稅費(fèi),是作為6月的進(jìn)項(xiàng)抵扣的
那按我剛才理解的,應(yīng)該是5月的進(jìn)項(xiàng)
我懂了,不用回復(fù)我了,謝謝
同學(xué),一般情況下,5月份收到發(fā)票,在次月申報(bào)期,在平臺(tái)上勾選認(rèn)證抵扣,次月申報(bào)5月增值稅時(shí),就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。
好的,謝謝老師
也就是說(shuō)只要在納稅申報(bào)之前認(rèn)證,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了