同學(xué)你好, 該發(fā)票進項稅額屬于5月份
上月勾選認證的金額沒有抵扣完,正好和這個月開出的銷項相抵扣,請問本月還需要進勾選認證平臺進行勾選確認嗎?應(yīng)該不用進“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”做任何操作的吧?
老師,5月成立的公司為小規(guī)模納稅人,6月認定為一般納稅人,在6月7號進行勾選增值稅專用發(fā)票,并簽名,進項稅歸屬5月份了,這次申報時無此進項稅,這種情況怎辦?進項稅額還比較大
收到5月的進項專用發(fā)票,6月我在發(fā)票確認平臺進行勾選確認和統(tǒng)計,這個進項稅額屬于5月還是6月
4月份收到的進項專用發(fā)票,下個月5月在增值稅發(fā)票認證平臺,是把4月收到的進項專用發(fā)票,全部都勾選認證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
你好,老師,我3月付了一筆安全頭盔安全服,我收到專票做了如下的會計分錄,這個月月頭我在稅務(wù)平臺去勾選確認了,這個月進項發(fā)票稅額也有這筆,但是我這個月沒有開出銷項的發(fā)票,那我這次稅局平臺勾選確認了,4月份賬務(wù)中還要寫這筆的憑證嗎?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
為什么?那如果我在7月進行勾選確認呢
那就屬于六月份認證抵扣的進項稅
是不是可以這樣理解,我在這個月勾選確認不管以前幾月份的發(fā)票,都屬于上個月的進項稅
是的,你的理解是對的。
我以前是把進項發(fā)票收到后,在6月勾選確認完,7月交給外賬會計申報6月的稅費,是作為6月的進項抵扣的
那按我剛才理解的,應(yīng)該是5月的進項
我懂了,不用回復(fù)我了,謝謝
同學(xué),一般情況下,5月份收到發(fā)票,在次月申報期,在平臺上勾選認證抵扣,次月申報5月增值稅時,就可以抵扣進項稅了。
好的,謝謝老師
也就是說只要在納稅申報之前認證,就可以抵扣進項稅了