你好,20萬需要開具紅字發(fā)票的
我們是物流公司,承接貨主的貨物運(yùn)輸,開出200萬發(fā)票,但上游貨主因我們延遲運(yùn)達(dá)扣除我們逾期交貨罰款,卻不給我們開發(fā)票,我們只收回180萬的運(yùn)費(fèi),20萬如何賬務(wù)處理。用什么憑證做賬
出口貨物,海運(yùn)費(fèi)是客戶給我們,我們在付給海運(yùn)公司 。客戶付給我們的那部分海運(yùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理 ?需要確認(rèn)收入嗎?我們付給客戶時做為費(fèi)用,開發(fā)票走運(yùn)費(fèi)?報關(guān)單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運(yùn)費(fèi) 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
我們公司承接上游運(yùn)輸業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)包給下游公司承運(yùn),出現(xiàn)了貨損,結(jié)算直接從運(yùn)費(fèi)中扣除,扣除部分上游給我們開具勞務(wù)維修/商品的發(fā)票(13%),我們公司也會直接從下游公司中扣除這筆貨損的費(fèi)用,我們只能開具道路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票(9%)。這種情況如何入賬?或者是否可以開具收據(jù)而不開具發(fā)票?
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當(dāng)時我們采購時是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi):10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
老師,我們是貨代公司,A是我司的應(yīng)收款客戶,本月有10萬要付我司,現(xiàn)在我們要給A一筆好處1萬,A開一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票1萬給我司。但是這1萬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是沒有文件支撐的。賬務(wù)上,直接按照9萬差額收款,附件是兩張發(fā)票,這樣可行嗎,還是需要讓對方給我出具一份什么證明?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進(jìn)項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項