你好這個啥租金,那這個房租租金,那這個不是你們辦公區(qū)只能做福利費,要是集體宿舍才可以,不是也需要申報個稅風險,
老師,你好!請問一下法人想轉(zhuǎn)公戶上的錢到他私人賬戶上用的話用什么方式轉(zhuǎn)出風險小最小呢?是以“備用金”嗎?還是以“借款”轉(zhuǎn)到法人私人賬上最安全呢?如果是以備用金的形式轉(zhuǎn)出來怎么平衡這筆賬呢?需要開發(fā)票抵扣嗎?謝謝!
老師,您好如果業(yè)務提成以費用報銷的形式,有用租金做替票來報銷的話會有什么風險,謝謝
老師,我是會計小白,想問下,公司如果通過業(yè)務外包的形式 將無票的銷售費用支出取得了研發(fā)費用的發(fā)票,能入賬嗎?會有什么樣的風險?
老師 您好 我在北京公司任職 但是子公司的賬也是我在做 我們領導讓我代他在子公司做報銷 子公司里的人員沒有我 那我可以在子公司報銷日常的費用么 謝謝 后續(xù)查賬 會不會有風險
老師,領導報銷10萬,拿回來的票都是房租物業(yè)費什么的,對方開的都是專用發(fā)票,會不會有風險?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
那去稅局代開發(fā)票可以嗎,稅率要多少
你好員工是代開不了發(fā)票這個
員工代開的發(fā)票,你這個也不好做。到時候稅局問你這個怎么說呀?你這都不好說啊。
這個提成按工資去處理,別瞎折騰了,別的代開發(fā)票都不靠譜,
公司給的規(guī)定可以發(fā)票來報銷,但這個發(fā)票要業(yè)務自己去搞定
這個是違法,找替票,你這個金額小還沒有啥,金額大 稅局發(fā)現(xiàn)異常有風險啊,稅局是看看到你們同行企業(yè)所有比例,這個你有那項費用比正常大,那稅局會查的,這個對你們企業(yè)和對方都有風險啊